目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市急救中心主要職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點管理統(tǒng)一)。
2.負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度,急救質(zhì)量考核。
3.負(fù)責(zé)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障。
4.負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。
5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。
6.執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計報告制度,收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息,按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計和報告工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.廣水市急救中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。
2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
3.無下設(shè)部門(單位)。
4.無掛牌機(jī)構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年廣水市急救中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市急救中心。
(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市急救中心納入預(yù)算管理人員8人。
(1)核定編制10名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制10名。
(2)實有人員8人,其中:在職在編8人;離休0人;退休0人;編外長聘0人;其他人員0人。
第二部分? 部門預(yù)算表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市急救中心2024年收入總預(yù)算538.08萬元,其中:本年收入538.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加538.08萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款102.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入436萬元。
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.廣水市急救中心2024年支出總預(yù)算538.08萬元,較上年預(yù)算安排支出增加538.08萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出538.08萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。
(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出102.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出436萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出31.68萬元;衛(wèi)生健康支出491.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.6萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出180.93萬元;商品和服務(wù)支出227.7萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出124.45萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出185.93萬元;運轉(zhuǎn)類支出180.5萬元;特定目標(biāo)類支出171.65萬元。
(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市急救中心2024年財政撥款收入預(yù)算102.08萬元,較上年增加102.08萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款102.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.廣水市急救中心2024年財政撥款支出預(yù)算102.08萬元,較上年增加102.08萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(1)財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出6萬元;衛(wèi)生健康支出96.08萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市急救中心2024年一般公共預(yù)算支出102.08萬元,較上年增加102.08萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出102.08萬元。其中:人員經(jīng)費34.88萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元,項目支出67.2萬元。
(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。
2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出6萬元;衛(wèi)生健康支出96.08萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市急救中心2024年一般公共預(yù)算基本支出34.88萬元,較上年增加34.88萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費34.88萬元。其中:工資福利支出34.88萬元;對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。
2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元,均為商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市急救中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
4.公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市急救中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市急救中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市急救中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算144.45萬元,較上年增加144.45萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費20萬元。
(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元;維修(護(hù))費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。
(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費20萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元;維修(護(hù))費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置20萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費124.45萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市急救中心2024年政府采購總預(yù)算169.25萬元,較上年增加169.25萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購169.25萬元,較上年增加169.25萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算122.05萬元,較上年增加122.05萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例;政府采購服務(wù)預(yù)算47.2萬元,較上年增加47.2萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市急救中心2024年年初資產(chǎn)總額為119.49萬元,較上年增加119.49萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
具體情況為:流動資產(chǎn)22.6萬元,較上年增加22.6萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例;固定資產(chǎn)96.89萬元,較上年增加96.89萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛3輛,價值68.6萬元;辦公家具價值1.26萬元;其他資產(chǎn)價值27.03萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,以空表列示,特此說明。
2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為118萬元,較上年增加118萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(2)公務(wù)用車購置100萬元,較上年增加100萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元,較上年增加18萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
(4)公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預(yù)算故無增減比例。
3.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為急救中心高效運轉(zhuǎn),使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運等綜合能力得到提升,有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù),提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)。年度目標(biāo)為根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市(州)、縣(市、區(qū))建立獨立的指揮型急救中心,負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理,發(fā)生重大衛(wèi)生事件時,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。
2、長期目標(biāo)1:急救中心高效運轉(zhuǎn),使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運等綜合能力得到提升,有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù),提高院前急救服務(wù)體系建設(shè),具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):急救電話接聽次數(shù)≥60000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);派單次數(shù)≥12000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):服務(wù)收入≥6萬元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo)1:根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市(州)、縣(市、區(qū))建立獨立的指揮型急救中心,負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實施“六統(tǒng)一”管理,發(fā)生重大衛(wèi)生事件時,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù),具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):急救電話接聽次數(shù)≥20000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);派單次數(shù)≥4000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):服務(wù)收入≥2萬元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
廣水市急救中心2024年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
(一)車輛購置項目
1、“車輛購置項目”主要內(nèi)容是:購買監(jiān)護(hù)救護(hù)車五臺。2024年預(yù)算安排100萬元,其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,100萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標(biāo)是:發(fā)生重大衛(wèi)生事件時,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):行車總公里數(shù)≥150萬公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量合格率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):患者急救出車率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?????
(二)勞務(wù)派遣(調(diào)度員)項目
1、“勞務(wù)派遣(調(diào)度員)項目”主要內(nèi)容是:配備調(diào)度員8名。2024年預(yù)算安排47.2萬元,其中:47.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目績效總目標(biāo)是:發(fā)生重大衛(wèi)生事件時,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):調(diào)度服務(wù)合格率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):接聽電話次數(shù)≥60000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn);服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
2024年勞務(wù)派遣(調(diào)度員)項目申報表.pdf
(三)辦公設(shè)備購置項目
1、“辦公設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是:購買日常工作所需辦公設(shè)備。2024年預(yù)算安排24.45萬元,其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,4.45萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)院前急救資源“六統(tǒng)一”管理,發(fā)生重大衛(wèi)生事件時,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量合格率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):設(shè)備使用率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):職工滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。???????
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?