廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-03
  • 信息來源:廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋


第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為:綜合股、財(cái)務(wù)股、老干部服務(wù)股。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員50人。

(1)核定編制7名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員50人,其中:在職在編4人;離休0人;退休41人;編外長聘1人;其他人員4人(遺屬生活困難人員4人)。


第二部分 ?部門預(yù)算表

???2023年廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算表.pdf


第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算154.49萬元,其中:本年收入130.01萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)24.48萬元,較上年預(yù)算安排減少14.44萬元,同比減少8.55%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款130.01萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)22.2萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2.28萬元。

2.廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算154.49萬元,較上年預(yù)算安排支出減少14.44萬元,同比減少8.55%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出130.01萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出24.48萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出152.21萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出2.28萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出137.95萬元;衛(wèi)生健康支出14.54萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出58.46萬元;商品和服務(wù)支出32.84萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.2萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出96.66萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出14.44萬元;特定目標(biāo)類支出43.4萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算152.21萬元,較上年減少7.1萬元,同比減少4.45%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款130.01萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款22.2萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算152.21萬元,較上年減少7.1萬元,同比減少4.45%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

(1)財(cái)政撥款支出:一公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出135.67萬元;衛(wèi)生健康支出14.54萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出152.21萬元,較上年減少7.1萬元,同比減少4.45%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出130.01萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)82.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)9.96萬元,項(xiàng)目支出37.13萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出22.2萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)13.28萬元,公用經(jīng)費(fèi)2.65萬元,項(xiàng)目支出6.27萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出135.67萬元;衛(wèi)生健康支出14.54萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出108.82萬元,較上年減少43.36萬元,同比減少28.49%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未兌付。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)96.21萬元。其中:工資福利支出41.01萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助55.2萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.61萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.01萬元,較上年增加2.26萬元,同比增加9.92%,主要原因是:項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.01萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.61萬元。其中:辦公費(fèi)2.11萬元;印刷費(fèi)1萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0.25萬元;郵電費(fèi)0.3萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 1萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0.5萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用2.8萬元;其他商品和服務(wù)支出1.65萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.4萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 2萬元;福利費(fèi)13.4萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年政府采購總預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購預(yù)算。

1.按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比同比增加0%,主要原因是:無政府采購預(yù)算;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購預(yù)算。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購貨物預(yù)算;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購工程預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為10.72萬元,較上年減少0.8萬元,同比減少6.94%,主要原因是:固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無流動(dòng)資產(chǎn);固定資產(chǎn)10.72萬元,較上年減少0.8萬元,同比減少6.94%,主要原因是:固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

其中固定資產(chǎn):房屋1124平方米,價(jià)值7.89萬元;土地2990.7平方米,價(jià)值2萬元;車輛0輛,價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)0.23萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值0.6萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為組織老干部活動(dòng)、加強(qiáng)老干部黨建;年度目標(biāo)為督促老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí),組織指導(dǎo)老干部開展活動(dòng)

2、長期目標(biāo):組織老干部活動(dòng)、加強(qiáng)老干部黨建,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組織老干部活動(dòng)2場(chǎng)、老干部活動(dòng)參與率達(dá)95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):老干部滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo):督促老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí),組織指導(dǎo)老干部開展活動(dòng),具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)離退休干部41個(gè)、老干部各項(xiàng)待遇達(dá)100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):老干部滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年部門整體支出績效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“待遇保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:保障人員待遇。2023年預(yù)算安排20萬元,其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障差額人員待遇,提升保障力度。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保障差額人員2人、及時(shí)保障人員工資發(fā)放,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):有效保障服務(wù),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):保障人員滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023預(yù)算待遇保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“老干部服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:保障老干部服務(wù)。2023年預(yù)算安排13.4萬元,其中:13.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障老干部服務(wù),加強(qiáng)老干部隊(duì)伍建設(shè)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):老干部各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)待遇=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):加強(qiáng)老干部隊(duì)伍建設(shè)、提高政治素質(zhì),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):老干部滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023預(yù)算老干部服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“維護(hù)穩(wěn)定項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:解決復(fù)退軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及歷史遺留問題。2023年預(yù)算安排10萬元,其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:維護(hù)單位穩(wěn)定。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):維穩(wěn)次數(shù)10次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):有效維護(hù)單位穩(wěn)定,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):保障人員滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023預(yù)算維護(hù)穩(wěn)定預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf


第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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