廣水市婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2021-12-17
  • 信息來源:廣水市婦女聯(lián)合會
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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1部門收支預(yù)算總表

2部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算

11、政府購買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市婦女聯(lián)合會主要職責(zé)如下

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作,發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用,帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,表彰各類婦女先進(jìn)典型,開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn),全面提高婦女干部素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題,及時向黨委和政府反映社情民意,提出對策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定,努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作;加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系,爭取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系,增進(jìn)了解,加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃,組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、 根據(jù)廣水市機(jī)構(gòu)編制委員會廣機(jī)編【1996】8號文件精神,廣水市婦女聯(lián)合會不設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu),可根據(jù)需要對外掛牌。

、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,2022年市婦聯(lián)部門預(yù)算包括:市婦聯(lián)本級預(yù)算其中部門所屬獨立核算單位有:廣水市婦女聯(lián)合會本級共計1家

從單位人員情況看,2022年本單位核定編制7名,實有行政編制5人,其中:在編在職5名,退休人員2?工勤人員(以錢養(yǎng)事)1名。

第二部分:2022部門預(yù)算表

廣水市婦女聯(lián)合會2022年預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市婦女聯(lián)合會2022年收入總預(yù)算149.69萬元,其中:本年收入112.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37萬元,較上年預(yù)算安排增加56.09萬元,同比增長37%,主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入87.69萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位資金收入25萬元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入7.33萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位收入29.67萬元

(二)廣水市婦女聯(lián)合會2022年支出總預(yù)算149.69萬元,其中本年安排支出112.69萬元年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37萬元,較上年預(yù)算安排支出增加56.09萬元,同比增長37%,主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出112.69萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出37萬元

2.本年安排支出按資金性質(zhì)一般公共預(yù)算撥款支出95.02萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元單位資金支出54.67萬元

3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務(wù)支出77.99萬元;社會保障和就業(yè)支出9.03萬元衛(wèi)生健康支出2.90萬元住房保障支出5.10萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出67.74萬元商品和服務(wù)支出4.58萬元個人和家庭的補(bǔ)助1.50萬元;資本性支出0萬元

5.本年安排支出按支出類別基本支出128.48萬元(其中人員95.02萬元運轉(zhuǎn)12.26萬元);項目支出21.2萬元。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市婦女聯(lián)合會2022年財政撥款收入預(yù)算95.02萬元上年增加1.42萬元同比增長1.5%主要原因是工資普漲。

1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款87.69萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款7.33萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

(二)廣水市婦女聯(lián)合會2022年財政撥款支出預(yù)算95.02萬元上年增加1.42萬元同比增長1.5%主要原因是工資普漲。

1.財政撥款本年支出:一共公共服務(wù)支出77.99萬元;社會保障和就業(yè)支出9.03萬元衛(wèi)生健康支出2.90萬元住房保障支出5.10萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市婦女聯(lián)合會一般公共預(yù)算支出95.02萬元,較上年增加1.42萬元,同比增加1.5%,主要原因是本工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費安排支出69.24萬元,公用經(jīng)費安排支出4.58萬元,項目經(jīng)費安排支出21.1萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費支出7.33萬元,公用經(jīng)費支出0萬元,項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,以空表列示。

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元較上年減少3萬元同比下降100%主要原因是:本年度沒有資金排支出,按照上級文件要求逐年遞減。以空表列示。

其中:因公出國(境)費0萬元較上年增加0萬元同比增長0%主要原因是:無此項支出公務(wù)用車購置0萬元較上年增加0萬元同比增長0%主要原因是:無此項支出公務(wù)用車運行費0萬元較上年增加0萬元同比增長0%主要原因是:無此項支出公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元同比增長0%主要原因是:本年度沒有資金排支出

國有經(jīng)營預(yù)算情況說明

單位沒有使用國有經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年,廣水市婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.38萬元上年預(yù)算安排增加3.85萬元,同比增長67%,主要原因是本年度資金增加,相關(guān)費用增加

其中:辦公1.25萬元;印刷費0萬元;郵電費0萬元;差旅費0萬元;會議費0萬元;福利費0萬元;日常維修費0萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費0.8萬元;辦公用房水電費0萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元;其他費用3.33萬元

政府采購支出情況說明

2022年,廣水市婦女聯(lián)合會政府采購預(yù)算0.8萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元,總采購同比增長0%,面向小微企業(yè)0萬元,總采購量同比增長0%無此項支出,以空表列示。

政府采購貨物預(yù)算0.8萬元較上年減少5.2萬元同比下降650%,主要原因是現(xiàn)在辦公設(shè)備已經(jīng)基本滿足辦公需求及本年度沒有資金購置新的辦新的辦公設(shè)備;政府采購工程預(yù)算0萬元較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是無此項支出政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是無此項支出

國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市婦女聯(lián)合會年初資產(chǎn)總額43.32萬元。總體情況為流動資產(chǎn)29.67萬元,較上年增加1.1萬元同比增長4%,主要原因是貨幣資金增加;固定資產(chǎn)35.42萬元,較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是本年度沒有購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋360平方米,價值18萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值4.45萬元;其他資產(chǎn)價值2.60萬元


其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出,以空表列示

部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市婦女聯(lián)合會總收入149.69萬元,上年結(jié)余37萬元,其中:財政預(yù)算收入87.69萬,支出為95.02萬元,其中基本支出是128.48萬元,項目支出21.2萬元,項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

廣水市婦聯(lián)2022年整體績效.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市婦女聯(lián)合會預(yù)算項目支出全部納入績效管理納入預(yù)算績效管理項目1個,具體為

公共服務(wù)管理項目:維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、提供家庭教育指導(dǎo)服務(wù)、開展各項公共服務(wù)項目、關(guān)愛留守婦女、留守兒童等弱勢群體。其中巾幗建功工作經(jīng)費3萬元,較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是響應(yīng)政策,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。實施婦女兒童發(fā)展規(guī)劃3萬元較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是響應(yīng)政策,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出維權(quán)及婚姻家庭糾紛人民調(diào)解經(jīng)費5.2萬元,較上年增加3.2萬元同比增長61.54%,主要原因是維權(quán)及調(diào)解件數(shù)增加,相對費用也有所增加開展各項活動5萬元,較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是響應(yīng)政策,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。關(guān)愛弱勢群體5萬元,較上年增加0萬元同比增長0%,主要原因是響應(yīng)政策,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。共計支出費用為21.2萬元。

廣水市婦聯(lián)2022年項目績效.pdf

部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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