廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2021-02-05
  • 信息來源:廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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目???

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1部門收支預(yù)算總表

2部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算

11、政府購買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

部分? 名詞解釋



第一部分?單位概況


一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨立核算單位,隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看,2021本單位現(xiàn)有編制46名,實在職56,在編在職40名,臨聘人員16名,退休人員24名,遺屬人員3


第二部分:2021部門預(yù)算表


2021部門預(yù)算輸出表太平院二上.pdf


第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明


、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算1111萬元,其中:本年收入767萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90萬元,較上年預(yù)算安排增加7萬元,基本持平,主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務(wù)收入可能性不大

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入254萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位資金收入767萬元、其他收入0萬元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

(二)廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算1111萬元,其中本年安排支出1111萬元,較上年預(yù)算安排支出減少7萬元,基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出1111萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出90萬元

2.本年安排支出按資金性質(zhì)一般公共預(yù)算撥款支出254萬元;單位資金支出767萬元,其他資金支出0萬元

3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業(yè)支出133萬元衛(wèi)生健康支出968萬元住房保障支出10萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出333萬元商品和服務(wù)支出295萬元個人和家庭的補助86萬元資本性支出184萬元;業(yè)務(wù)材料支出213萬元。

5.本年安排支出按支出類別基本支出254萬元(其中人員254萬元運轉(zhuǎn)0萬元);項目支出0萬元。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

一)廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款收入預(yù)算254萬元上年254萬元持平。

1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款254萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

(二)廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款支出預(yù)算254萬元上年1254萬元持平。

1.財政撥款本年支出:共公共服務(wù)支出182萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為

國有經(jīng)營預(yù)算情況說明

單位沒有使用國有經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2021年,廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預(yù)算439.5萬元較上451萬元同比下降3%,主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中:辦公7萬元;印刷費8萬元;郵電費2萬元;差旅費5萬元;會議費0萬元;福利費10萬元;日常維修費10萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費330.5萬元;辦公用房水電費13萬元;辦公用房物業(yè)管理費13萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元;其他費用35萬元

七、政府采購支出情況說明

2021年,廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額1119萬元。總體情況為流動資產(chǎn)359萬元,較上年減少116萬元同比下降9.46%,主要原因是參合住院墊付補償款醫(yī)保應(yīng)收賬款本年度沒有到位;固定資產(chǎn)752萬元,較上年減少17萬元,主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn):房屋4479.57平方米,價值395萬元;土地6526平方米,價值32萬元;車輛2輛,價值15.9萬元;辦公家具價值9萬元;其他資產(chǎn)價值326.1萬元


部分:預(yù)算績效情況


財政支出項目績效目標(biāo)申報表(太平院).pdf


一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1 業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診36234人次,住院1800人次。服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到85%以上;

2、 積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%;

3?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù),滿意率達(dá)到90%;

4?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù),服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%;

5、 為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種4000劑次。服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%左右。


部分:名詞解釋


一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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