目???錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支預(yù)算總表
2、部門(mén)收入預(yù)算總表
3、部門(mén)支出預(yù)算總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算收入總表
6、一般公共預(yù)算支出總表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
10、政府性基金預(yù)算支出表
11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
????13、政府采購(gòu)預(yù)算表
14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表
第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施
2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行
3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行
4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還,指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
廣水市馬坪財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看,廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算包括:廣水市馬坪財(cái)政所本級(jí)預(yù)。
廣水市馬坪財(cái)政所內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:現(xiàn)有編制13名,實(shí)有16人,其中:在編在職13名(其中退養(yǎng)人員3名),借調(diào)人員3名。
第二部分:2021部門(mén)預(yù)算表
廣水市馬坪財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于馬坪財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
廣水市馬坪財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1982720元,其中:本年收入1982720元,包括一般公共預(yù)算撥款1982720元。支出預(yù)算1982720元,包括:一般公共服務(wù)支出1982720元。2021年財(cái)政撥款較上年減少112365元,減少主要原因1、退休人員增加政策性調(diào)資減少,2、壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明。
廣水市馬坪財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1982720元,其中:本年收入安排支1982720元。比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)2381233元)減少398513元,下降16.7%。
人員經(jīng)費(fèi)1872270元,主要包括:工資福利支出1872270元其中:基本工資643152元、津貼補(bǔ)貼174648元、獎(jiǎng)金273750元、績(jī)效工資293040元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)240000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55800元、住房公積金143880元、其他工資福利支出48000元。
公用經(jīng)費(fèi)110450元,主要包括:辦公費(fèi)30450元、印刷費(fèi)0元、水費(fèi)4000元、電費(fèi)8000元、郵電費(fèi)2000元、差旅費(fèi)15000元、公務(wù)接待費(fèi)45000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6000元。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。
廣水市馬坪財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款無(wú)項(xiàng)目支出。以空表列示。
三、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
廣水市馬坪財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為45000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)45000元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少15000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)減少15000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
廣水市馬坪財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。
五、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
廣水市馬坪財(cái)政所2021年收入總預(yù)算2809220元,其中:本年收入2659220元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150000元;支出總預(yù)算2809220元,其中:本年支出2809220元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入1982720元,占70.5%;其他預(yù)算收入(實(shí)際為上級(jí)補(bǔ)助收入)676500元,占24.2%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150000元,占5.3%。
本年支出包括:事業(yè)支出2809220元,占100%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,廣水市馬坪財(cái)政所本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1982720元,比2020年預(yù)算增加112365元,減少5.36%。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年,廣水市馬坪財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算226500元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26500元,政府采購(gòu)工程預(yù)算200000元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市馬坪財(cái)政所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2677.75平方米,價(jià)值1666378元;辦公家具價(jià)值30470元;其他資產(chǎn)價(jià)值209557元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:
本級(jí)部門(mén)房屋2677.75平方米,價(jià)值1666378元;辦公家具價(jià)值30470元;其他資產(chǎn)價(jià)值209557元。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
2021年廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理,設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)3個(gè),分別為:惠農(nóng)補(bǔ)貼政策宣傳,惠農(nóng)補(bǔ)貼政策發(fā)放,票據(jù)管理;納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè),為財(cái)政所便民服務(wù)條件和環(huán)境改善項(xiàng)目、績(jī)效目標(biāo)22.7萬(wàn)元。
馬坪財(cái)政所2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf
(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。
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第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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