目???錄
第一部分?單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構(gòu)成
第二部分?2021部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務(wù)預算表
12、新增資產(chǎn)配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分?2021年部門預算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市長嶺財政所主要負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織實施,管理和監(jiān)督各項財政資金使用效率,管理各項政策性補貼資金,建立惠農(nóng)資金”一卡通“發(fā)放,執(zhí)行”農(nóng)村三資代理服務(wù)管理制度。
二、部門預算單位構(gòu)成
廣水市長嶺財政所預算單位構(gòu)成:長嶺財政所本級預算。
廣水市長嶺財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明:現(xiàn)有編制23名,實有24人,其中:在編在職19名,借調(diào)人員3名。
第二部分??2021部門預算表
第三部分??2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于廣水市長嶺財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
廣水市長嶺財政所2021年財政撥款收支預算2606985元,其中:本年收入2606985元,包括一般公共預算撥款2606985元,政府性基金財政撥款預算0元,上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0元。支出預算2606985元,包括:一般公共服務(wù)支出2606985元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加190513元,增加主要原因是有新增人員。
二、關(guān)于廣水市長嶺財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市長嶺財政2021年一般公共預算撥款基本支出2606985元,其中:本年收入安排支出2606985元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)2416472元)增加190513元,增長7.9%。
人員經(jīng)費2479062元,主要包括:基本工資747756元、津貼補貼229548元、獎金408750元、績效工資335652元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費285000元、職工基本醫(yī)療保險繳費86100元、住房公積金169776元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出192000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助24480元、其他對個人家庭補助0元。
公用經(jīng)費127923元,主要包括:辦公費40000元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費500元、電費0元、郵電費2000元、物業(yè)管理費0元、差旅費30000元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務(wù)接待費30000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費10000元、福利費15423元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市長嶺財政所2021年無一般公共預算項目支出預算。
三、關(guān)于廣水市長嶺財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
廣水市長嶺財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為30000元,其中:因公出國(境)費0元,公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費0元,公務(wù)接待費30000元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務(wù)用車購置費增加(減少)0元;公務(wù)用車運行費增加(減少)0元;公務(wù)接待費減少0元。
四、關(guān)于廣水市長嶺財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明
廣水市長嶺財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。
五、關(guān)于廣水市長嶺財政所2021年收支預算情況總體說明
廣水市長嶺財政所2021年收入總預算3814985元,其中:本年收入3814985元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預算3814985元,其中:本年支出3814985元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入2606985元,占69%;事業(yè)經(jīng)營預算收入0元,占0%;納入專戶管理的非稅收入0元,占0%;其他預算收入1208000元,占31%。
本年支出包括:行政支出0元,占0%;事業(yè)支出3814985元,占100%;經(jīng)營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年,廣水市長嶺財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理(非參公管理)事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2606985元,比2020年預算增加190513元,增長7.9%。
(二)政府采購情況
2021年,廣水市長嶺財政所政府采購預算48000元,其中:政府采購貨物預算48000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務(wù)預算0元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市長嶺財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2082平方米,價值2805800元;土地5005平方米,價值8501元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值117015元;其他資產(chǎn)(通用設(shè)備)價值325610元。國有資產(chǎn)分布情況為:
本級部門房屋2082平方米,價值2805800元;土地5005平方米,價值8501元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值117015元;其他資產(chǎn)價值325610元。
組成部門預算其他部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產(chǎn)價值0元。
(四)預算績效情況。
2.本年度無一般公共預算項目
(五)其他需說明的事項
本年度無一般公共預算項目預算、無政府性基金收支預算、無政府購買服務(wù)收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。
第四部分?名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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