目?????錄
第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構(gòu)成
第二部分? 2021部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
????3、部門支出預算總表
????4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
????8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務預算表
????12、新增資產(chǎn)配置預算表
????13、政府采購預算表
????14、非稅收入征收預計表
第三部分? 2021年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市人民政府辦公室主要負責:
(一)負責全市人民防空工作。
(二)圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。
(三)負責起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題,開展調(diào)查研究,為市政府決策提供參謀服務。
(四)負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作,指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。
(五)督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導重要批示的執(zhí)行情況,及時向市政府領(lǐng)導報告,提出建議。
(六)組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
(七)負責市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導工作。
(八)負責市政府值班工作。
(九)協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
(十)負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。
(十一)研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領(lǐng)導同志審批。
(十二)統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導同志和辦公室機關(guān)服務。
(十三)負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題,協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。
(十四)負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;
(十五)負責市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。
(十六)完成上級交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
廣水市人民政府辦公室從預算單位構(gòu)成看,廣水市人民政府辦公室預算包括:廣水市人民政府辦公室本級預算。
? ? ?廣水市人民政府辦公室機構(gòu)設置及人員情況詳細說明:2021年內(nèi)設市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股。兩個所屬事業(yè)單位:市政府發(fā)展研究中心、市政府金融服務中心。現(xiàn)有編制62名,實有58人,其中:在編在職56名,借調(diào)人員2名。
第二部分:2021部門預算表
第三部分?2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算9681918元,其中:本年收入9681918元,包括一般公共預算撥款9681918元。支出預算9681918元,包括:一般公共服務支出9681918元。
2021年財政撥款較上年增加596683元,增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。
二、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款基本支出7243318元,其中:本年收入安排支7243318元。
人員經(jīng)費6849168元,主要包括:基本工資1929804元、津貼補貼1520148元、獎金1135835元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費750000元、職工基本醫(yī)療保險繳費188100元、住房公積金416460元、生活補助23400元、撫恤金251181元。
公用經(jīng)費393150元,主要包括:辦公費63150元、工會經(jīng)費200000元、福利費50000元、差旅費80000元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款項目支出2439600元,其中:本年收入安排支出2439600元。具體項目及預算支出如下:
1、”兩案”辦理及政務督察經(jīng)費支出150000元。主要包括:商品服務性支出150000。
2、文印費支出300000元。主要包括:商品服務性支出300000元。
3、調(diào)研信息經(jīng)費支出200000元。主要包括:商品服務性支出200000元。
4、政府視頻會議網(wǎng)絡租賃經(jīng)費支出150000元。主要包括:商品服務性支出150000元
5、會議接待經(jīng)費支出500000元。主要包括:商品服務性支出500000元
6、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1139600元。主要包括:商品服務性支出1139600元
三、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為650000元,其中:因公出國(境)費50000元,公務用車購置0元,公務用車運行費300000元,公務接待費300000元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算與2020年持平。
四、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年收支預算情況總體說明
廣水市人民政府辦公室2021年收入總預算9681918元,其中:本年收入9681918元;支出總預算元,其中:本年支出9681918。
本年收入包括:財政撥款預算收入9681918元,占100%。
本年支出包括:行政支出9681918元,占100%。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年,廣水市人民政府辦公室本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算393150元,比2020年預算增加10650元,增加2.7%、增加原因是人員增加。
(二)政府采購情況
2021年,廣水市人民政府辦公室政府采購預算257500元,其中:政府采購貨物預算257500元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市人民政府辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋560平方米(房產(chǎn)登記在機關(guān)事務服中心);車輛5輛,價值899000元;辦公家具價值30661.24元;其他資產(chǎn)價值107652.02元。國有資產(chǎn)分布情況為:
本級部門車輛5輛,價值89900元;辦公家具價值30661.24元;其他資產(chǎn)價值107652.02元。
(四)預算績效情況。
廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)會議接待費).pdf
廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)文印費).pdf
廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)運行經(jīng)費).pdf
廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(調(diào)研信息).pdf
廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(政府視頻會議網(wǎng)絡電信租賃經(jīng)費).pdf
2020年廣水市人民政府辦公室預算支出全部納入績效管理,設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個,具體為:”兩案”辦理及政務督察、文印費、調(diào)研信息經(jīng)費、政府視頻會議網(wǎng)絡租賃、會議接待經(jīng)費、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
(五)其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?