廣水市政府辦2021年部門預算信息公開
  • 發(fā)布時間:2021-02-18
  • 信息來源:廣水市人民政府
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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1部門收支預算總表

2部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9一般公共預算“三公經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11政府購買服務預算表

????12、新增資產(chǎn)配置預算表

????13、政府采購預算表

????14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責

一)負責全市人民防空工作。

(二)圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。

(三)負責起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題,開展調(diào)查研究,為市政府決策提供參謀服務。

(四)負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作,指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

(五)督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導重要批示的執(zhí)行情況,及時向市政府領(lǐng)導報告,提出建議。

(六)組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

(七)負責市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導工作。

(八)負責市政府值班工作。

(九)協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

(十)負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。

(十一)研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領(lǐng)導同志審批。

(十二)統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導同志和辦公室機關(guān)服務。

(十三)負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題,協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

(十四)負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;

(十五)負責市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

(十六)完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預算單位構(gòu)成看,廣水市人民政府辦公室預算包括:廣水市人民政府辦公室本級預算。

? ? ?廣水市人民政府辦公室機構(gòu)設置及人員情況詳細說明:2021年內(nèi)設市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股。兩個所屬事業(yè)單位:市政府發(fā)展研究中心、市政府金融服務中心。現(xiàn)有編制62名,實有58人,其中:在編在職56名,借調(diào)人員2名。

第二部分:2021部門預算表

政府辦2021年部門預算表.pdf?

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算9681918元,其中:本年收入9681918元,包括一般公共預算撥款9681918元。支出預算9681918元,包括:一般公共服務支出9681918

2021年財政撥款較上年增加596683元,增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。

二、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款基本支出7243318元,其中:本年收入安排支7243318

人員經(jīng)費6849168元,主要包括:基本工資1929804元、津貼補貼1520148元、獎金1135835元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費750000元、職工基本醫(yī)療保險繳費188100元、住房公積金416460元、生活補助23400撫恤金251181元

經(jīng)費393150元,主要包括:辦公費63150元、工會經(jīng)費200000元、福利費50000元、差旅費80000元

(二)項目支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款項目支出2439600元,其中:本年收入安排支出2439600元。具體項目及預算支出如下:

1、兩案辦理及政務督察經(jīng)費支出150000元。主要包括:商品服務性支出150000

2、文印費支出300000元。主要包括:商品服務性支出300000

3、調(diào)研信息經(jīng)費支出200000元。主要包括:商品服務性支出200000元。

4、政府視頻會議網(wǎng)絡租賃經(jīng)費支出150000元。主要包括:商品服務性支出150000

5、會議接待經(jīng)費支出500000元。主要包括:商品服務性支出500000

6、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1139600元。主要包括:商品服務性支出1139600

三、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為650000元,其中:因公出國(境)費50000元,公務用車購置0元,公務用車運行費300000元,公務接待費300000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算2020持平。 

、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年收支預算情況總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年收入總預算9681918元,其中:本年收入9681918元;支出總預算元,其中:本年支出9681918

本年收入包括:財政撥款預算收入9681918元,占100%。

本年支出包括:行政支出9681918元,占100%

、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2021年,廣水市人民政府辦公室本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算393150元,比2020年預算增加10650元,增加2.7%增加原因是人員增加

(二)政府采購情況

2021年,廣水市人民政府辦公室政府采購預算257500元,其中:政府采購貨物預算257500元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日,廣水市人民政府辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋560平方米房產(chǎn)登記在機關(guān)事務服中心);車輛5輛,價值899000元;辦公家具價值30661.24元;其他資產(chǎn)價值107652.02元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級部門車輛5輛,價值89900元;辦公家具價值30661.24元;其他資產(chǎn)價值107652.02元。

(四)預算績效情況。

廣水市人民政府辦公室整體支出績效目標.pdf??

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)會議接待費).pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)文印費).pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(機關(guān)運行經(jīng)費).pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(兩案辦理).pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(調(diào)研信息).pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(政府視頻會議網(wǎng)絡電信租賃經(jīng)費).pdf

2020年廣水市人民政府辦公室預算支出全部納入績效管理設置了部門整體支出績效目標納入預算績效管理項目6個,具體為:兩案辦理及政務督察文印調(diào)研信息經(jīng)費、政府視頻會議網(wǎng)絡租賃、會議接待經(jīng)費、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

(五)其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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