公????開????目????錄
一、決算單位概況
二、名詞解釋
三、決算收支增減情況說明
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
六、關(guān)于政府采購支出說明
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明
九、其他情況說明
一、決算單位概況
(一)主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)組織擬定公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)通航水域的水上交通安全監(jiān)管,指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)模、方向和資金安排建議;指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺和融資機(jī)制的建設(shè)。
7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
????8、負(fù)責(zé)開展我市對外交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作和交流。
9、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構(gòu)成
廣水市交通運(yùn)輸局從決算單位構(gòu)成看,廣水市交通運(yùn)輸局決算包括:市交通運(yùn)輸局本級、市公路管理局、市道路運(yùn)輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市地方海事處、交管站。
廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2019年市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個股室及下屬單位:市公路管理局、市道路運(yùn)輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市地方海事處、交管站。
現(xiàn)有編制320名,實有320人,其中:在編在職320名。
二、名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
三、?決算收支增減情況說明
2019年決算收入18084.25萬元,較上年增加5023.11萬元,主要是交通建設(shè)項目增加。支出決算18547.25萬元,較上年增加5949.11 萬元,主要是交通建設(shè)項目資金增加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
一般公共預(yù)算財政撥款2019年度市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額23萬元,年初預(yù)算數(shù)25萬元,與上年“三公”支出減少3萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)及因公出國費(fèi)為0,公務(wù)用車保有量為5臺,2019年市交通運(yùn)輸局嚴(yán)控年初預(yù)算,確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出較往年有所下降,2019年單位國內(nèi)公務(wù)接待285批次共計1670人。
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2019年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計71.5萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少8.5萬元,降低10.36%。主要原因是厲行節(jié)約,落實過緊日子各項措施。
六、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額9.45 萬元,其中:政府采購貨物支出 9.45 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9.45 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.45 萬元,占政府采購支出總額的 100%。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日,單位共有車輛 5 輛,其中,應(yīng)急保障用車 5 輛,價值37.52萬元。
八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2019年度組織開展部門整體支出績效評價,資金總額4008.47萬元。在收集文件資料、細(xì)化評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法,對本單位收支情況進(jìn)行抽查。在定量和定性分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行整體支出績效評價。
從評價情況來看,本部門2019年度整體支出績效評價整體情況較好,具體表現(xiàn)在:預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確,預(yù)算執(zhí)行情況較好,交通工程建設(shè)成效比較明顯,能夠認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律,財務(wù)管理制度比較健全。
廣水市交通運(yùn)輸局2019年度部門整體支出績效自評表.pdf
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
交通行業(yè)管理項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為169萬元,執(zhí)行數(shù)為169萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:1、加強(qiáng)交通行業(yè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)輸監(jiān)督管理,防止和減少生產(chǎn)安全事故,保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全;2、依法查處違法行為,維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序,促進(jìn)交通事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
廣水市交通運(yùn)輸局2019年度項目績效自評表.pdf
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
通過部門績效評價,促進(jìn)財政資金分配科學(xué)、合理。同時,嚴(yán)格控制一般性支出,切實加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)管理,加大資金管理力度,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,提高財政資金的使用效益。
2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。
進(jìn)一步硬化預(yù)算約束,遵循量入為出、收支平衡的原則,深入落實預(yù)算細(xì)化工作,確保全面完成預(yù)算管理任務(wù)。
九、其他情況說明
本單位本年度無政府性基金決算
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