公????開????目????錄
一、決算單位概況
二、名詞解釋
三、決算收支增減情況說明
四、關于“三公”經(jīng)費支出說明
五、關于機關運行經(jīng)費支出說明
六、關于政府采購支出說明
七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
八、關于2019年度決算績效情況的說明
九、其他情況說明
一、預算單位概況
(一)主要職能
(1)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施 ;
(2)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行;
(3)承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任,負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行;
(4)負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出;?
(5)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還,指導政府性債務性管理工作.
(二)部門預算單位構(gòu)成
?馬坪財政所從預算單位構(gòu)成看,馬坪財政所預算包括:馬坪財政所本級。
?馬坪財政所機構(gòu)設置及人員情況詳細說明:2020年現(xiàn)有編制13名,實有15人,其中:在編在職9名,借調(diào)政府人員3名,退養(yǎng)人員3名。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、關于“三公”經(jīng)費支出說明
根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神,嚴格控制“三公“經(jīng)費,堅持厲行節(jié)約原則,2019年馬坪財政所“三公”經(jīng)費公務接待費4.35萬元,與預算6.5萬元相比減少49%,與上年決算相比減少12% ,公務接待62批次接待人數(shù)635人。2019年度本年公務用車運行維護費0元,出國出境費用0元,公車保有量為0。
四、決算收支增減變化情況說明
(1)2019年財政收入249.96萬元,比上年增加21.8%,主要是政策性調(diào)資,其中:財政撥款收入213.5萬元,上級補助收入36.46萬元,其他收入0萬元。
(2)2019年實際支出總額411.34萬元,比上年減少102.94%,主要是由于政策性調(diào)資及增加財政所辦公樓建設支出,本年結(jié)余30.02萬元。按功能分類:一般公共服務支出411.34萬。按照經(jīng)濟分類:工資福利支出212.7萬元,個人和家庭支出9.5萬元,資本性支出157.7萬元(其中:辦公設備購置2.3萬元、辦公樓項目工程155.4萬元),商品服務支出33.76萬元。
五、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門 2019 年度機關運行經(jīng)費支出 18.17萬元,比年初預算數(shù)增加3.09萬元,增加20.5%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加0.98萬元/由于發(fā)放標準提高,工會經(jīng)費支出增加1萬元,/其他費用支出增加1.11萬元,。
六、關于政府采購支出說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額 2.28萬元,其中:政府采購貨物支出 2.28萬元。
七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日,馬坪財政所無運行車輛,單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織開展2019年度部門整體支出績效評價,評價情況來看,部門整體支出績效評價共性指標自評得分27.85分,部門整體支出績效評價目標自評68.8分,總體自評得分96.65分。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在省級部門決算中無項目績效。
(三)績效評價結(jié)果應用情況
1.部門績效評價結(jié)果應用情況。
至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。加強績效目標管理、很好地完成了惠農(nóng)補貼的政策宣傳與一卡通的全部發(fā)放,嚴格票據(jù)管理等工作,使目標管理結(jié)果與預算安排緊密結(jié)合起來。
2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況。
無
九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明
2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出
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