廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-01-17
  • 信息來(lái)源:廣水市住建局
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

請(qǐng)選擇主要職責(zé)如下:

第一條 ?根據(jù)《廣水市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、 ?廣水市人民政府關(guān)于廣水市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》,制定本規(guī)定。

第二條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門(mén),為正科級(jí)。

第三條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理;負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件,健全物業(yè)服務(wù)管理制度,規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃,指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè);負(fù)責(zé)城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

(七)負(fù)責(zé)全市住房、建設(shè)市場(chǎng)和城市設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計(jì)審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實(shí)施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場(chǎng)勞務(wù)、技術(shù)合作,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范;負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣應(yīng)用;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià);定期組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施;對(duì)建筑市場(chǎng)參建各方責(zé)任主體的違法違規(guī)行為、建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實(shí)施查處。

(十一)負(fù)責(zé)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項(xiàng)目建設(shè);組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)負(fù)責(zé)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)組織國(guó)家歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑保護(hù)規(guī)劃的編制、評(píng)審和報(bào)批工作,并監(jiān)督組織實(shí)施;負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

(十四)市住建局行使下列行政處罰權(quán):

1.工程建設(shè)參與各方從事勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其中介服務(wù)等與建筑市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰權(quán)。

2.工程質(zhì)量、安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

3.房產(chǎn)市場(chǎng)、排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

4.燃?xì)庑袠I(yè)管理方面的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別為:辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股(企業(yè)管理辦公室)?城建股(城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計(jì)與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場(chǎng)管理股??住房保障股(房屋征收股)?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財(cái)務(wù)審計(jì)股??機(jī)關(guān)黨委??老干股。

3.下設(shè)部門(mén)(單位)16個(gè),分別為:墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊(duì)、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收所。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(一)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

(二)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員499人。

(1)核定編制253名,其中:行政編制23名,事業(yè)編制230名。

(2)實(shí)有人員499人,其中:在職在編208人;離休0人;退休240人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員51人(借入人員51人)。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

(此處上傳《2025年部門(mén)預(yù)算表》PDF版)

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)請(qǐng)選擇2025年收入總預(yù)算14337.13萬(wàn)元,其中:本年收入14337.13萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4005.89萬(wàn)元,同比增加38.77%,主要原因是:項(xiàng)目資金增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款4448.07萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款5170萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入4719.06萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

1.支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出14337.13萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4448.07萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出5170萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出4719.06萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出246.54萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出39.82萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11174.69萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出26.08萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出2000萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出2990.87萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2438.76萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.03萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))4756.47萬(wàn)元;資本性支出3986萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分:人員類支出3155.89萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3155.89萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出3155.89萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)請(qǐng)選擇2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算9618.07萬(wàn)元,較上年增加993.64萬(wàn)元,同比增加11.52%,主要原因是:工資調(diào)標(biāo)。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款4448.07萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款5170萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(二)請(qǐng)選擇2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算9618.07萬(wàn)元,較上年增加993.64萬(wàn)元,同比增加11.52%,主要原因是:工資調(diào)標(biāo)。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出246.54萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出39.82萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6455.63萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出26.08萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出2000萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年一般公共預(yù)算支出4448.07萬(wàn)元,較上年減少385.69萬(wàn)元,同比減少7.98%,主要原因是:量入為出,縮減開(kāi)支。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4448.07萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2020.09萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)249.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2178.89萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出246.54萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出39.82萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3285.63萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出26.08萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年一般公共預(yù)算基本支出2241.73萬(wàn)元,較上年減少376.38萬(wàn)元,同比減少14.38%,主要原因是:量入為出,縮減開(kāi)支。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2020.09萬(wàn)元。其中:工資福利支出1855.06萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助165.03萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)221.64萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出221.64萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元,較上年減少10萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少10萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:公車上交到公車辦。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

"請(qǐng)選擇2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5170萬(wàn)元,較上年減少37901574.37萬(wàn)元,同比減少99.99%,主要原因是:項(xiàng)目性質(zhì)變化。

1.按支出來(lái)源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5170萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3170萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;其他支出2000萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算297.82萬(wàn)元,較上年減少11.63萬(wàn)元,同比減少3.76%,主要原因是:量入為出,縮減開(kāi)支。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)223.11萬(wàn)元。

其中:辦公費(fèi)14.31萬(wàn)元;印刷費(fèi)0.44萬(wàn)元;水費(fèi)2.62萬(wàn)元;電費(fèi)16.46萬(wàn)元;郵電費(fèi)22.6萬(wàn)元;取暖費(fèi)4.05萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)3.44萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)49.58萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用66.84萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出15.32萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置27.45萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.71萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年政府采購(gòu)總預(yù)算26.02萬(wàn)元,較上年增加26.02萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;面向小微企業(yè)采購(gòu)26.02萬(wàn)元,較上年增加26.02萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.02萬(wàn)元,較上年增加26.02萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2025年年初資產(chǎn)總額為31614732.13萬(wàn)元,較上年增加31614732.13萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;固定資產(chǎn)31614732.13萬(wàn)元,較上年增加31614732.13萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

其中固定資產(chǎn):房屋21339.16平方米,價(jià)值11985494.02萬(wàn)元;土地129019.08平方米,價(jià)值15845766.3萬(wàn)元;車輛7輛,價(jià)值530161萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值419288.98萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值2834021.83萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

"(一)本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說(shuō)明。

(二)本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。"

(三)本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為:扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)政管理制度,履行財(cái)政職責(zé),監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

年度目標(biāo)為:本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門(mén)職責(zé)所達(dá)到的部門(mén)整體及核心業(yè)務(wù)效果。

(二)長(zhǎng)期目標(biāo)1:扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)政管理制度,履行財(cái)政職責(zé),監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行,

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:公用經(jīng)費(fèi)控制,公用經(jīng)費(fèi)控制率100%;在職人員控制,在職人員控制率100%;項(xiàng)目支出成本控制,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,經(jīng)濟(jì)效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會(huì)效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,服務(wù)對(duì)象滿意率:群眾滿意度95%?;聯(lián)系部門(mén)滿意度;上級(jí)部門(mén)滿意度95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ;

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo),請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

(三)年度目標(biāo)1:......,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,公用經(jīng)費(fèi)控制 公用經(jīng)費(fèi)控制率100%,在職人員控制 ??在職人員控制率100%,項(xiàng)目支出成本控制,會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0%、項(xiàng)目支出成本控制率100%、;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,經(jīng)濟(jì)效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會(huì)效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,服務(wù)對(duì)象滿意率:群眾滿意度95% ;聯(lián)系部門(mén)滿意度;上級(jí)部門(mén)滿意度95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ;

01-1住建局2025年績(jī)效申報(bào)-.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)“就地城鎮(zhèn)化政策激勵(lì)憑證結(jié)算”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市《進(jìn)一步推進(jìn)就地城鎮(zhèn)化提升城鎮(zhèn)居民生活品質(zhì)的實(shí)施方案》和《廣水市就地城鎮(zhèn)化購(gòu)房激勵(lì)憑證結(jié)算操作辦法》等相關(guān)政策規(guī)定實(shí)施。2025年預(yù)算安排13000萬(wàn)元,其中:13000萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:規(guī)范就地城鎮(zhèn)化購(gòu)房激勵(lì)憑證的使用和管理,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,激發(fā)市場(chǎng)主體活力,推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:2025年度產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)(多孩家庭激勵(lì)憑證結(jié)算566份,人才激勵(lì)憑證結(jié)算340份,新市民激勵(lì)憑證結(jié)算1300份,城鎮(zhèn)征收拆遷戶激勵(lì)憑證結(jié)算12份,城鎮(zhèn)D級(jí)危房戶激勵(lì)憑證結(jié)算份數(shù)8份),質(zhì)量指標(biāo)(審核準(zhǔn)確率=100%),時(shí)效指標(biāo)(完成時(shí)間202512月),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:有效推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:結(jié)算企業(yè)滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

就地城鎮(zhèn)化政策激勵(lì)憑證結(jié)算.pdf

(二)“廣水市陽(yáng)光小區(qū)C區(qū)C4保障性租賃住房、公租房”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:廣發(fā)改審批服務(wù)(2022)347號(hào)文件。2025年預(yù)算安排3000萬(wàn)元,其中:1000萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,2000萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:改善小區(qū)居住環(huán)境,更加優(yōu)越。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:2025年度產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)(住房180套,層高16層,單元數(shù)2個(gè)),質(zhì)量指標(biāo)(審核準(zhǔn)確率=100%),時(shí)效指標(biāo)(完成時(shí)間202512月底),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)為了解決低收入群體的住房困難有效改善。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:受益住戶滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陽(yáng)光小區(qū)C區(qū)(C4)公租房.pdf

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等???jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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