目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心主要職責(zé)如下:
1、負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域內(nèi)的國有企業(yè)、事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)失業(yè)保險費的申報、核定、待遇發(fā)放工作; ??
2、為全市城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)后政策服務(wù)等工作; ??????????????????????????????????????????????
3、負(fù)責(zé)對全市貧困家庭子女、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和省委省政府批準(zhǔn)的其他人員以及符合條件的企業(yè)職工,開展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn); ??
4、負(fù)責(zé)為全市社會勞動力開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、勞務(wù)洽談,協(xié)調(diào)和組織農(nóng)村剩余勞動力就業(yè),指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦開展招聘活動;
5、負(fù)責(zé)編制當(dāng)年全市再就業(yè)專項資金預(yù)算,嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(鄂財社發(fā)【2017】102號)規(guī)定,發(fā)放各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金,確保資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性;
6、負(fù)責(zé)對全市就業(yè)困難人員,開發(fā)公益性崗位、落實社保補(bǔ)貼等就業(yè)援助政策;負(fù)責(zé)對全市各社區(qū)創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)的申報、審核、認(rèn)定工作。"
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個,分別為:設(shè)辦公室?,失業(yè)保險科?,勞動力市場管理科,?就業(yè)和再就業(yè)指導(dǎo)科?,計劃財務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心。
3.無下設(shè)部門(單位)。
4.無掛牌機(jī)構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心。
(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員33人。
(1)核定編制17名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制17名。
(2)實有人員33人,其中:在職在編17人;離休0人;退休16人;編外長聘0人;其他人員0人。
第二部分? 部門預(yù)算表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年收入總預(yù)算827.9萬元,其中:本年收入527.55萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)300.35萬元,較上年預(yù)算安排增加293.25萬元,同比增加54.85%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款527.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)289萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.34萬元。
2.廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年支出總預(yù)算827.9萬元,較上年預(yù)算安排支出增加293.25萬元,同比增加54.85%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出527.55萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出300.35萬元。
(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出816.56萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出11.34萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出789.73萬元;衛(wèi)生健康支出23.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.96萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出285.46萬元;商品和服務(wù)支出302.29萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助31.99萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出3.15萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助205萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出203.36萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5.74萬元;特定目標(biāo)類支出618.8萬元。
(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年財政撥款收入預(yù)算816.56萬元,較上年增加284.16萬元,同比增加53.37%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款527.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款289萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年財政撥款支出預(yù)算816.56萬元,較上年增加284.16萬元,同比增加53.37%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
(1)財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出778.39萬元;衛(wèi)生健康支出23.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.96萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出816.56萬元,較上年增加284.16萬元,同比增加53.37%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出527.55萬元。其中:人員經(jīng)費195.78萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費1.78萬元,項目支出330萬元。
(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出289萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0.2萬元,項目支出288.8萬元。
2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出778.39萬元;衛(wèi)生健康支出23.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.96萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出197.75萬元,較上年增加5.65萬元,同比增加2.94%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。
1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費195.78萬元。其中:工資福利支出163.78萬元;對個人和家庭補(bǔ)助31.99萬元。
2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費1.98萬元,均為商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為7.15萬元,較上年增加1.15萬元,同比增加19.12%,主要原因是:油價上漲及公務(wù)老舊維修費增加。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.15萬元,較上年增加1.15萬元,同比增加28.68%,主要原因是:油價上漲及公務(wù)車?yán)吓f維修費增加。
4.公務(wù)接待費2萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:跟上年度持平。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算110.04萬元,較上年增加22.51萬元,同比增加25.71%,主要原因是:上年就業(yè)培訓(xùn)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,造成本年度預(yù)算資金增加。
1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費106.27萬元。
(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費1.98萬元。其中:辦公費1.09萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元;維修(護(hù))費0萬元;其他交通費用0.66萬元;其他商品和服務(wù)支出0.23萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。
(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費104.3萬元。其中:辦公費41萬元;印刷費32.37萬元;水費0萬元;電費1萬元;郵電費1萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 2萬元;福利費1.7萬元;會議費 0.5萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.15萬元;維修(護(hù))費16.23萬元;其他交通費用0.2萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置3.15萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費3.76萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年政府采購總預(yù)算3.15萬元,較上年增加3.15萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。
1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算3.15萬元,較上年增加3.15萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心2024年年初資產(chǎn)總額為42.52萬元,較上年增加6.82萬元,同比增加16%,主要原因是:貨幣資金增加。
具體情況為:流動資產(chǎn)26.05萬元,較上年增加9.98萬元,同比增加38%,主要原因是:;固定資產(chǎn)152.52萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
其中固定資產(chǎn):房屋2070.66平方米,價值93.62萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛1輛,價值18.24萬元;辦公家具價值1.5萬元;其他資產(chǎn)價值39.17萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為:積極開展人社惠民政策進(jìn)萬家活動,做好鄉(xiāng)村振興工作,加大營商環(huán)境工作力度,繼續(xù)開展各類招聘會活動。年度目標(biāo)為積極開展人社惠民政策進(jìn)萬家活動,做好鄉(xiāng)村振興工作,加大營商環(huán)境工作力度,繼續(xù)開展各類招聘會活動
2、長期目標(biāo):積極開展人社惠民政策進(jìn)萬家活動,做好鄉(xiāng)村振興工作,加大營商環(huán)境工作力度,繼續(xù)開展各類招聘會活動,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):就業(yè)事務(wù)管理≥ 300人,招開招聘會 ≥20場,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo):公開招聘 選撥優(yōu)秀人才,優(yōu)秀人才 有效利用,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo):用人單位滿意度 ≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
1、“就業(yè)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是:保障我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳等各項業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排497.26萬元,其中:209.91萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,287.35萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、項目績效總目標(biāo)是:保障我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳等各項業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):招聘會數(shù)量 ≥20場,就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù) ≥7500人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo):應(yīng)屆大學(xué)生就業(yè) 得到提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo):用人單位滿意度 98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)
勞動就業(yè)局預(yù)算就業(yè)事務(wù)項目申報表.pdf
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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