廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來源:廣水市第一高級(jí)中學(xué)
  • 【字體:

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下:

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對(duì)照課標(biāo),開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第一高級(jí)中學(xué)核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè),分別為:黨政辦、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、教科處。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市第一高級(jí)中學(xué)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市第一高級(jí)中學(xué)納入預(yù)算管理人員412人。

(1)核定編制293名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制293名。

(2)實(shí)有人員412人,其中:在職在編293人;離休0人;退休108人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員11人(遺屬生活困難人員11人)。

3.學(xué)生人數(shù)共3325名,其中:高中生3325名。


第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年收入總預(yù)算6158.09萬元,其中:本年收入6158.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排支出減少973.97萬元,同比下降13.61%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款4408.09萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入1600萬元;單位資金收入150萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年支出總預(yù)算6158.09萬元,較上年預(yù)算安排支出減少973.97萬元,同比下降13.61%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出6158.09萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4408.09萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出1600萬元;單位資金支出150萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出5894.94萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.36萬元;衛(wèi)生健康支出252.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出5093.8萬元;商品和服務(wù)支出827.42萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助224.88萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出12萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出5318.67萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出339.42萬元;特定目標(biāo)類支出500萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算4408.09萬元,較上年減少518.09萬元,同比下降13.23%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款4408.09萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算4408.09萬元,較上年減少518.09萬元,同比下降13.23%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出4244.94萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.36萬元;衛(wèi)生健康支出152.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出4408.09萬元,較上年減少518.09萬元,同比下降13.23%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4408.09萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4008.67萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)339.42萬元,項(xiàng)目支出60萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出4244.94萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.36萬元;衛(wèi)生健康支出152.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出4348.09萬元,較上年增加505.93萬元,同比增加12.88%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)4008.67萬元。其中:工資福利支出3783.8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助224.88萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)339.42萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:壓縮開支,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:我單位無公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算586.42萬元,較上年增加7.56萬元,同比增加2.27%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加造成的運(yùn)行成本增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)399.42萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)339.42萬元。其中:辦公費(fèi)46萬元;印刷費(fèi)8萬元;水費(fèi)38萬元;電費(fèi)132萬元;郵電費(fèi)3萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)40萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)10萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)2萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)51.9萬元;其他交通費(fèi)用6.96萬元;其他商品和服務(wù)支出1.56萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)60萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年,廣水市第一高級(jí)中學(xué)政府采購總預(yù)算12萬元。其中:

面向中小企業(yè)12萬元,總采購量同比下降98.88%,面向小微企業(yè)12萬元,總采購量同比下降98.88%。

政府采購貨物預(yù)算12萬元,較上年增加12萬元,同比增加100%,主要原因是上年未安排政府采購貨物預(yù)算;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年(減少1056萬元,同比下降100%,主要原因是本年未安排政府采購工程預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是我單位無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市第一高級(jí)中學(xué)年初資產(chǎn)總額為7937.1萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)262萬元,較上年增加34.1萬元,同比增加0.4%,主要原因是辦公設(shè)備購置增加;固定資產(chǎn)7654.3萬元,較上年減少212.48萬元,同比下降2.77%,主要原因是資產(chǎn)報(bào)廢和折舊造成下降。

其中固定資產(chǎn):房屋319174.12平方米,價(jià)值11276.6萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛0輛,價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)值182.59萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值3153.72萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。,具體指標(biāo)設(shè)置為:

運(yùn)行成本指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項(xiàng)目支出成本控制:會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

管理效率指標(biāo):戰(zhàn)略管理:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性?? 相符,工作計(jì)劃健全性? 健全;預(yù)算編制:預(yù)算編制科學(xué)性???? 科學(xué),預(yù)算編制合理性? 合理,立項(xiàng)規(guī)范性? 規(guī)范,預(yù)算調(diào)整率≤0%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥100%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%,政府采購執(zhí)行率≥100%,非稅收入預(yù)算完成率≥100%;績(jī)效管理:事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%,績(jī)效目標(biāo)合理性?? 合理,績(jī)效監(jiān)控開展率≥100%,績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全性?? 健全,資產(chǎn)管理規(guī)范性? 規(guī)范;財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全性???? 健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范性? 規(guī)范,資金使用合規(guī)性? 合規(guī),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

履職效能指標(biāo):高中教育持續(xù)發(fā)展:學(xué)生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%;高中教育科學(xué)發(fā)展:教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo):社會(huì)效益:高中學(xué)生升學(xué)率≥99%,免學(xué)費(fèi)及貧困生資助完成率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效??? 部門服務(wù)社會(huì)化有成效,行政管理體制改革成效? 無相關(guān)情況;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%,干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%,高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%,學(xué)生信息終端配備率≥8%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級(jí)下達(dá)任務(wù)完成度≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

3、年度目標(biāo)1:高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。,具體指標(biāo)設(shè)置為:

運(yùn)行成本指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項(xiàng)目支出成本控制:會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

管理效率指標(biāo):戰(zhàn)略管理:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性?? 相符,工作計(jì)劃健全性? 健全;預(yù)算編制:預(yù)算編制科學(xué)性???? 科學(xué),預(yù)算編制合理性? 合理,立項(xiàng)規(guī)范性? 規(guī)范,預(yù)算調(diào)整率≤0%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥100%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%,政府采購執(zhí)行率≥100%,非稅收入預(yù)算完成率≥100%;績(jī)效管理:事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%,績(jī)效目標(biāo)合理性?? 合理,績(jī)效監(jiān)控開展率≥100%,績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全性?? 健全,資產(chǎn)管理規(guī)范性? 規(guī)范;財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全性???? 健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范性? 規(guī)范,資金使用合規(guī)性? 合規(guī),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

履職效能指標(biāo):高中教育持續(xù)發(fā)展:學(xué)生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%;高中教育科學(xué)發(fā)展:教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo):社會(huì)效益:高中學(xué)生升學(xué)率≥99%,免學(xué)費(fèi)及貧困生資助完成率≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效??? 部門服務(wù)社會(huì)化有成效,行政管理體制改革成效? 無相關(guān)情況;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%,干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%,高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%,學(xué)生信息終端配備率≥8%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級(jí)下達(dá)任務(wù)完成度≥100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(市一中)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目

(市一中)校園安全項(xiàng)目申報(bào)表 .pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

亚洲jizzjizz少妇,亚洲va在线va天堂va不卡,chinese国产老熟女,乱中年女人伦AV一区二区 南投县| 巴林右旗| 博白县| 南京市| 鄂托克旗| 松原市| 巴里| 瑞丽市| 金山区| 神池县| 辛集市| 芦山县| 西华县| 阿鲁科尔沁旗| 新巴尔虎左旗| 新蔡县| 高雄市| 灵山县| 新邵县| 宾阳县| 会泽县| 秦皇岛市| 京山县| 大化| 万源市| 区。| 竹北市| 阳城县| 蕲春县| 秭归县| 来凤县| 汉中市| 罗江县| 丰都县| 南通市| 南宁市| 德钦县| 桃源县| 泗阳县| 福清市| 锡林郭勒盟|