廣水市十里街道辦事處中心中學2024年部門預算信息公開
  • 發(fā)布時間:2024-01-24
  • 信息來源:廣水市十里街道辦事處中心中學
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第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????


第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責???????????????????

廣水市十里街道辦事處中心中學主要職責如下:

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下,全面開展普及九年義務教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

3、積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育,促進各類教育協(xié)調發(fā)展。

4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限,負責對本辦學校的干部和教師進行管理,制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5、按照上級有關部門的規(guī)定,負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理,負責核算和發(fā)放教職工工資。

6、按照九年義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

7、組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革,以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置??????????

1.??廣水市十里街道辦事處中心中學核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位

?2、內設機構4個:政教處、總務處、教務處、工會.

?3、下設部門(單位)9個,分別為:十里街道辦事處中心中學、十里街道辦事處寶林初級中學、十里街道辦事處中心小學、十里街道辦事處同興中心小學、十里街道辦事處蔣林中心小學、十里街道辦事處寶林中心小學、十里街道辦事處中心幼兒園、十里街道辦事處寶林幼兒園、廣水市翡翠山湖幼兒園。

4、無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1、2024年廣水市十里街道辦事處中心中學預算由9家單位構成。???????????

(1)、獨立核算單位1家,即:廣水市十里街道辦事處中心中學本級??????????

(2)、納入部門本級預算管理單位的未獨立核算單位9家,分別是十里街道辦事處中心中學、十里街道辦事處寶林初級中學、十里街道辦事處中心小學、十里街道辦事處同興中心小學、十里街道辦事處蔣林中心小學、十里街道辦事處寶林中心小學、十里街道辦事處中心幼兒園、十里街道辦事處寶林幼兒園、廣水市翡翠山湖幼兒園。

?2、2024年廣水市十里街道辦事處中心中學納入預算管理人員582人。??????????

(1)核定編制281名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制281名。??????????

(2)實有人員582人,其中:在職在編315(其中外借41人)人;離休0人;退休217人;遺屬50人;其他人員0人。

3、學生人數(shù)共4763人,其中學前教育606人,小學生2569人,初中生1588人。


第二部分 ?部門預算表??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年部門預算.pdf


第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市十里街道辦事處中心中學2024年收入總預算5603.75萬元,其中:本年收入5269.4萬元,上年結轉334.34萬元,較上年預算安排減少245.98萬元,同比減少4.21%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

(1)本年收入:一般公共預算撥款5219.4萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入50萬元。??????????

(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉222.56萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉111.79萬元。??????????

2.廣水市十里街道辦事處中心中學2024年支出總預算5603.75萬元,較上年預算安排支出減少245.98萬元,同比減少4.21%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出5269.4萬元;上年結轉安排支出334.34萬元。??????????

(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出5441.96萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出161.79萬元。??????????

(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出5365.33萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出40.91萬元;衛(wèi)生健康支出197.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分:工資福利支出4761.13萬元;商品和服務支出304.28萬元;對個人和家庭的補助532.27萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出6.07萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分:人員類支出5207.56萬元;運轉類支出271.1萬元;特定目標類支出125.08萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市十里街道辦事處中心中學2024年財政撥款收入預算5441.96萬元,較上年增加11萬元,同比增加0.2%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款5219.4萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款222.56萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市十里街道辦事處中心中學2024年財政撥款支出預算5441.96萬元,較上年減少407.77萬元,同比減少6.97%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出5203.54萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出40.91萬元;衛(wèi)生健康支出197.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年一般公共預算支出5441.96萬元,較上年減少407.77萬元,同比減少6.97%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出5219.4萬元。其中:人員經費4925.75萬元,運轉經費189.81萬元,項目支出103.85萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出222.56萬元。其中:人員經費181.32萬元,公用經費20萬元,項目支出21.24萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出5203.54萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出40.91萬元;衛(wèi)生健康支出197.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年一般公共預算基本支出5316.87萬元,較上年減少284.18萬元,同比減少5.07%,主要原因是:基建項目撥款減少。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費5107.07萬元。其中:工資福利支出4618.55萬元;對個人和家庭補助488.52萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費209.81萬元,均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

具體安排情況如下:??????????

1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

4.公務接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年機關運行經費支出預算209.15萬元,較上年減少0.66萬元,同比減少0.31%,主要原因是:暫未到年底。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費182.25萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費149.07萬元。其中:辦公費41.06萬元;印刷費0.4萬元;水費4萬元;電費4.6萬元;郵電費2萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費24.5萬元;差旅費 0萬元;福利費8.4萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修()51萬元;其他交通費用0.5萬元;其他商品和服務支出12.61萬元;辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費33.18萬元。其中:辦公費5.14萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費12.88萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修()15.17萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經費26.9萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年政府采購總預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算。??????????

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年減少453萬元,同比減少100%,主要原因是:無政府采購服務預算;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算。??????????

2.按采購品目分:政府采購貨物預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學2024年年初資產總額為185794.5萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無政府采購服務預算。??????????

具體情況為:流動資產6931.21萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務;固定資產178863.29萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。??????????

其中固定資產:房屋5095.84平方米,價值64412萬元;土地586.52平方米,價值113325萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值279.6萬元;其他資產價值846.69萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元,較上年減少2.59萬元,同比減少100%,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。

(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。

(2)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。

(3)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。

(4)公務接待費0萬元,較上年減少2.59萬元,同比減少100%,主要原因是:暫未辦理此類業(yè)務。

3.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無政府采購預算,以空表列示,特此說明。

5.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。

6.本年度無新增資產配置預算,以空表列示,特此說明。?????????

7.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。?????

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第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標:1、學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;2、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標1:學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;年度目標2:基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、年度目標1:學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展,具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數(shù)70人次,指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)606人,民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=523人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000/生學年,依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500/年,民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200/年,根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2:基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展,具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)500人次,指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=4157人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。資助標準小學=1000/生學年、初中=1250/生學年,依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=720/年、初中=940//年,根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600-1000/平方米之間,新建在1700-2000元之間,依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數(shù)=6所,校舍維修受益學生人數(shù)=4157人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標:資助對象滿意率95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局203年工作計劃確定以上滿意度指標。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度95%,依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(十里中心中學)2024年預算部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“2024年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)財政部、教育部關于印發(fā)《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知(財教[2006]5號;湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務教育補助經費管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)[2020]71號)。公用經費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到2所初級中學、4所完全小學。保證全辦中小學校正常運轉,學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行,義務教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2024年安排預算資金451.02萬元,其中:中央和省級資金預算397.02萬元,本級財政預算54萬元。

2、項目績效總目標是:義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障,學校日常運轉保障有力,辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃,為教師提供多種培訓學習機會,校本教研培訓有效開展,教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高,人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:義務教育學校學生人數(shù)=4157人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設定指標。資金撥付率=100%,依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。初中公用經費標準=940/人學年、小學公用經費標準=720/人學年。特殊學校經費標準=6000/人學年、寄宿生經費標準=300/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受益教師人數(shù)=3324人,受益學校數(shù)=6所,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。學生畢業(yè)率=100%,依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度95%,依據(jù)工作計劃確定指標設定值

2024年義務教育公用經費項目績效申報表.pdf


第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產,對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。????????


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