廣水市招商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-04
  • 信息來源:廣水市招商服務(wù)中心
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市招商服務(wù)中心主要職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)全市招商引資日常工作,落實(shí)市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求,并負(fù)責(zé)草擬招商引資工作的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)市委、市政府各項(xiàng)招商活動(dòng)的組織及籌備,制定全市年度招商引資工作總體方案,擬定和分配全市招商引資工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)參與重大項(xiàng)目的商務(wù)談判及有關(guān)部門的協(xié)調(diào),做好全市招商項(xiàng)目、招商信息的歸集及招商報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

4、落實(shí)全市招商引資任務(wù)情況的考核,依據(jù)考核認(rèn)定結(jié)果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市招商服務(wù)中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、投資服務(wù)股、招商引進(jìn)股

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市招商服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市招商服務(wù)中心本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市招商服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員14人。

(1)核定編制14名,其中:行政編制7名,事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員25人,其中:在職在編14人;離休0人;退休11人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市招商服務(wù)中心2023年預(yù)算.pdf??

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市招商服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算362.86萬元,其中:本年收入226.86萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)136萬元,較上年預(yù)算安排增加118.19萬元,同比增加48.31%,主要原因是:增加招商專班費(fèi)用。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款226.86萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)119萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)17萬元。

(二)廣水市招商服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算362.86萬元,較上年預(yù)算安排支出增加118.19萬元,同比增加48.31%,主要原因是:增加招商專班費(fèi)用。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出226.86萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出136萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出345.86萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出17萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出321.22萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.28萬元;衛(wèi)生健康支出8.69萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出8.66萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出159.73萬元;商品和服務(wù)支出188.57萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.56萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出4萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出170.29萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出25.62萬元;特定目標(biāo)類支出166.95萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市招商服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算345.86萬元,較上年增加101.19萬元,同比增加41.36%,主要原因是:增加招商專班費(fèi)用。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款226.86萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款119萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市招商服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算345.86萬元,較上年增加104.96萬元,同比增加43.57%,主要原因是:。

(1)財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出304.22萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.28萬元;衛(wèi)生健康支出8.69萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出8.66萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出345.86萬元,較上年增加104.96萬元,同比增加43.57%,主要原因是:增加招商專班費(fèi)用。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出226.86萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)170.29萬元,公用經(jīng)費(fèi)8.62萬元,項(xiàng)目支出47.95萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出119萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出119萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出304.22萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.28萬元;衛(wèi)生健康支出8.69萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出8.66萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出178.91萬元,較上年減少14.04萬元,同比減少7.28%,主要原因是:2022年補(bǔ)往年上漲工資,在2023年相對(duì)應(yīng)減少

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)170.29萬元。其中:工資福利支出159.73萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.56萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.62萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為95.95萬元,較上年增加71.15萬元,同比增加286.9%,主要原因是:增加招商專班費(fèi)用。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

4.公務(wù)接待費(fèi)95.95萬元,較上年增加71.15萬元,同比增加286.9%,主要原因是:在本年度增加6個(gè)招商專班進(jìn)行招商引資活動(dòng),造成公務(wù)接待費(fèi)增加較大。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市招商服務(wù)中心歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算92.32萬元,較上年增加82.24萬元,同比增加815.9%,主要原因是:本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.62萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.62萬元。其中:辦公費(fèi)1.45萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0.1萬元;電費(fèi)0.2萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用6.71萬元;其他商品和服務(wù)支出0.17萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71萬元。其中:辦公費(fèi)8萬元;印刷費(fèi)18萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 18萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 8萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用15萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置4萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.7萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)總預(yù)算4萬元,較上年減少6.7萬元,同比減少63%,主要原因是:上年度采購(gòu)會(huì)議室設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬元,較上年減少6.7萬元,同比下降63%,主要原因是:上年度采購(gòu)會(huì)議室設(shè)備;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為70.65萬元,較上年增加13.72萬元,同比增長(zhǎng)19%,主要原因是:增加其他應(yīng)收款,墊付退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)61.67萬元,較上年增加13.72萬元,同比增長(zhǎng)19%,主要原因是:增加其他應(yīng)收款,墊付退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);固定資產(chǎn)27.46萬元,較上年增加1.50萬元,同比增長(zhǎng)5%,主要原因是:本年度購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛0輛,價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)值6.42萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值21.04萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府采購(gòu)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明

部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

度目標(biāo)1:全市招商引資工作,接待各地到廣水考察投資、洽談項(xiàng)目的各地客商,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):成立6個(gè)招商專班進(jìn)行招商,達(dá)到招商引資數(shù)量有86個(gè)企業(yè)

效益指標(biāo):招商引資落戶率達(dá)到98%

滿意度指標(biāo):招商企業(yè)滿意度達(dá)到99%

招商局部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、招商服務(wù)項(xiàng)目,主要內(nèi)容是:招商引資2023年預(yù)算安排166.95萬元,其中:166.95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,具體指標(biāo)值見附表?

?????產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)-商引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量86個(gè); 企業(yè)落戶數(shù)量75個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)-招商引進(jìn)項(xiàng)目成功率90%,企業(yè)落戶率80%

????效益指標(biāo): 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-增加稅收8億,

社會(huì)效益指標(biāo)-增加就業(yè)人數(shù)2000人

滿意度指標(biāo):招商對(duì)象滿意度98%

招商服務(wù)績(jī)效指標(biāo)表(年度績(jī)效指標(biāo)).pdf??

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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