廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門(mén)決算信息公開(kāi)
目???? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分? 2022部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分? 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
???????????????????????第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī),以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù),受上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看,廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括:廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)決算。
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2022年內(nèi)設(shè):內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、綜合住院部、門(mén)診部、發(fā)熱門(mén)診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、藥劑科、收費(fèi)室等,內(nèi)設(shè)綜合科室:辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、公共衛(wèi)生科、信息科、醫(yī)保結(jié)算科等部門(mén)。現(xiàn)有編制72名,實(shí)有在職64人,借調(diào)人員1名,行政編制0名,事業(yè)編制72名,工勤編0名。
????????????????????第二部分:2021部門(mén)決算公開(kāi)表
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022決算公開(kāi)表.pdf
????????????????????第三部分?2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年收、支總計(jì)均為1487.97萬(wàn)元。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加128.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.28%,主要原因是業(yè)務(wù)收入、人員工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1376.15萬(wàn)元,與2021年相比,收入合計(jì)增加128.25萬(wàn)元。其中財(cái)政收入583.85萬(wàn)元,占本年收入的42.43%;上級(jí)補(bǔ)助收入40.08萬(wàn)元,占本年收入2.91%;事業(yè)收入749.26萬(wàn)元,占本年收入54.45%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年 收入0%;其它收入2.96萬(wàn)元,占本年收入0.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1331.18萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)減少156.79萬(wàn)元,下降10.53%。其中:基本支出1331.18萬(wàn)元,占本年支出89.46%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,占本年支出 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 583.85萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.19萬(wàn)元,增長(zhǎng) 5.07%。主要原因是退休、在職人員經(jīng)費(fèi)、基本藥物差價(jià)補(bǔ)助增加了。
2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 583.85萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加28.19 萬(wàn)元。增加主要原因是退休、在職人員經(jīng)費(fèi)、基本藥物差價(jià)補(bǔ)助了。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0? 萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)? 0? 萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0 萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)? 0 萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.85 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的39.24 %。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 28.19 萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.07 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、基本藥物差價(jià)補(bǔ)助增加了。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.85 萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類)支出? 305.66? 萬(wàn)元,占 52.35 %。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和基本藥物支出。
2.一般基本公共衛(wèi)生服務(wù)(類) 278.19萬(wàn)元,占47.65 %。主要是用于蔡河鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生補(bǔ)助。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 560 萬(wàn)元,支出決算為 583.85 ?萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 104.2 %。其中:
1.一般公共服務(wù)支出:衛(wèi)生健康支出,基層衛(wèi)生機(jī),鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為300 萬(wàn)元,支出決算為 305.66 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 101.8 %,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是預(yù)算不是很精確;二是支出在預(yù)算范圍內(nèi),浮動(dòng)在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)。
2. 一般公共服務(wù)支出:衛(wèi)生健康支出,公共衛(wèi)生,基本公共衛(wèi)生支出。年初預(yù)算為270 萬(wàn)元,支出決算為 278.19 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 103.0 %,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是預(yù)算不是很精確;二是支出在預(yù)算范圍內(nèi),波動(dòng)浮度不大。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出? 583.85 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 429.59 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi) 154.25 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,本年收入 0?? 萬(wàn)元,本年支出?? 0 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0? 萬(wàn)元。具體支出情況為:
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0 萬(wàn)元。具體支出情況為:
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋簺](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,比上年數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)闆](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)XX%,原因?yàn)椋簺](méi)有出國(guó)出境人員及費(fèi)用,比上年數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋簺](méi)有出國(guó)出境人員及費(fèi)用;
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,保有量0輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置,比上年數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置;
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋簺](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,比上年數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)XX%,原因?yàn)椋簺](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出;
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬(wàn)元,原同比增加(下降)0%,因?yàn)椋簺](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,比上年數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,同比增加(下降)0%,原因?yàn)椋簺](méi)有財(cái)政資金支出的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 161萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少6 萬(wàn)元,下降3.87%。與上年數(shù)增加6萬(wàn)元,下降3.84%。主要原因是:疫情后,維修費(fèi)、改造費(fèi)、辦公費(fèi)用等減少(辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/人員編制數(shù)量減少/壓減人員費(fèi)用支出/衛(wèi)生材料成本控制等),主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022年度政府采購(gòu)支出總額108 萬(wàn)元(含接受疫情捐贈(zèng)醫(yī)療設(shè)備86萬(wàn)元),其中:政府采購(gòu)貨物支出 22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元、。授予中小企業(yè)合同金額 22 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 20.37%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2022年 12 月 31 日,廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車(chē)輛 3 輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 1 輛,其他用車(chē)主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2 臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金583.85萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本完成上級(jí)各部門(mén)對(duì)我單位的績(jī)效考核評(píng)價(jià),自評(píng)分都在92分以上。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本完成上級(jí)各部門(mén)對(duì)我單位的績(jī)效考核評(píng)。
(蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院)2022年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià).pdf
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。
1:積極參與完成上級(jí)各單位和部門(mén)布置的工作任務(wù);
2:為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)26315人次;
3:?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù),提高生活水平;
4:落實(shí)實(shí)施基本藥物制度;省基藥平臺(tái)采購(gòu)率100%;
5:為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種6000劑次;
6:業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門(mén)診達(dá)35868人次,住院突破2826人次
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。
1:積極參與完成上級(jí)各單位和部門(mén)布置的工作任務(wù);
2:為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)27500人次;
3:?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù),提高生活水平;
4:落實(shí)實(shí)施基本藥物制度;省基藥平臺(tái)采購(gòu)率100%;
5:為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種6500劑次,預(yù)防接種率達(dá)98%;
6:業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量門(mén)診就診達(dá)37000人次,住院突破2900人次。
無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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