廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門(mén)決算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-10-26
  • 信息來(lái)源:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門(mén)決算信息公開(kāi)

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??第一部分? 單位概況

???一、部門(mén)主要職責(zé)

 ?二、部門(mén)基本情況

??第二部分? 2022部門(mén)算公開(kāi)表

???一、收入支出決算總表

???二、收入決算表

???三、支出決算表

???四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 ?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 ?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 ?七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 ?第三部分? 2022年部門(mén)算情況說(shuō)明

 ?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

???二、收入決算情況說(shuō)明

???三、支出決算情況說(shuō)明

???四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

???五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

???六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

???七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

???八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

???九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

???十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

???十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

???十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

????一、主要職能

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé):

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)

2、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施

6、合作醫(yī)療組織與村衛(wèi)生室管理

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理

  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看,廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院算包括:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)決算。

? ? ?廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2022年內(nèi)設(shè)門(mén)診、綜合住院部、婦兒、康復(fù)理療、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室;下設(shè)科室無(wú)。現(xiàn)有編制79名,實(shí)有56人,其中:在編在職55名,借調(diào)人員1名,行政編0名,事業(yè)編56名,工勤編0名。

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第二部分:2022部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf


第三部分 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1111.66萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各減少7.94萬(wàn)元,下降0.71%,主要原因是受疫情影響,收入減少,致相關(guān)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)1073.14萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)減少46.46萬(wàn)元,下降4.15%。其中:財(cái)政撥款收入499.01萬(wàn)元,占本年收入46.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入574.09萬(wàn)元,占本年收入53.4963%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入0.04萬(wàn)元,占本年收入0.0037?%

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1111.66萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)減少7.94萬(wàn)元,下降0.71%。其中:基本支出1111.66萬(wàn)元,占本年支出100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為499.01萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少88.32萬(wàn)元,下降15.04%。主要原因是疫情撥款減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.01萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)減少88.32萬(wàn)元。減少主要原因是疫情撥款減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的44.89?%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少88.32萬(wàn)元,下降15.04%。主要原因是疫情撥款減少,相關(guān)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支499.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:

1.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出499.01萬(wàn)元,占100%。主要是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為468萬(wàn)元,支出決算為499.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.63%。其中:1.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為468萬(wàn)元,支出決算為499.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.63%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加;二是疫情專用材料費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.01萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)331.02萬(wàn)元,主要包括:基本工資153.06萬(wàn)元、績(jī)效工資122.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.53萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.96萬(wàn)元、住房公積金10.24萬(wàn)元、離休費(fèi)10.01萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)167.99萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.34萬(wàn)元、專用材料費(fèi)74.76萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)3.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)69.84萬(wàn)元、福利費(fèi)2.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.3萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有使用預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi),比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有使用預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó),比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó);

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,保有量3輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車(chē)輛,比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車(chē)輛;

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有使用預(yù)算資金支付公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有使用預(yù)算資金支付公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,原同比增加0%,因?yàn)椋簺](méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用,比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%,原因?yàn)椋簺](méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 167.99萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加129.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)338.62%。與上年數(shù)減少79.65萬(wàn)元,降低32.16%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減專用材料支出。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度政府采購(gòu)支出總額13.37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022 12 月 31 日,廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車(chē)輛3輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金306.71萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的61.46%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看:

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金262萬(wàn)元,主要落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群;

2、基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目資金28.66萬(wàn)元,是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策,全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售;

3、資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目資金16.05萬(wàn)元,為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求,我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分92分,其中共性指標(biāo)自評(píng)分30分、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表62分:

數(shù)量指標(biāo)中孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本藥物銷(xiāo)售補(bǔ)助、設(shè)備購(gòu)置共10分;質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)得7分;時(shí)效指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)得6分;成本指標(biāo)中基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、基本藥物制度補(bǔ)助支出、設(shè)備購(gòu)置共得7分;經(jīng)濟(jì)效益得8分;社會(huì)滿意度達(dá)到90%得8分;生態(tài)效益得0分;項(xiàng)目每年可持續(xù)得6分;服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%得10分。

2022年度廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體部門(mén)自評(píng)表.pdf


2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為262萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為262萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值222人次,完成率100%;老年人健康管理年初指標(biāo)值5000人次,完成率110%;高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值3000人次,完成率113%;糖尿病患者管理年初指標(biāo)值828人次,完成率100%;精神病患者管理年初指標(biāo)值210人次,完成率101%;健康教育年初指標(biāo)值34800人次,完成率100%;二是效益指標(biāo):提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平,項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題;二是婦幼工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù),按程序,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化;二是及時(shí)與計(jì)生部門(mén)銜接,隨時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況,并分別填寫(xiě)相關(guān)記錄表。嚴(yán)格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)做到準(zhǔn)確真實(shí),無(wú)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf


2、基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.66萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo):出院人次2025人,門(mén)診人次20254人,藥品零差價(jià)銷(xiāo)售,為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)、過(guò)期失效報(bào)損費(fèi)等;二是效益指標(biāo):居民就診≧2萬(wàn)人次。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題、藥品需求量預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確;二是藥品采購(gòu)計(jì)劃不合理導(dǎo)致部分藥品無(wú)法在有效期內(nèi)使用。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)庫(kù)存管理,合理預(yù)測(cè)藥品需求量,建立緊急采購(gòu)機(jī)制等;二是規(guī)范藥品采購(gòu)、加強(qiáng)庫(kù)存管理,設(shè)立專門(mén)過(guò)期藥品外理機(jī)構(gòu)等。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目自評(píng)表.pdf


3、資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為16.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo):設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)費(fèi)用16.05萬(wàn)元,設(shè)備質(zhì)量合格率100%;二是效益指標(biāo):目標(biāo)完成率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是設(shè)備采購(gòu)需要花費(fèi)大量的資金,在控制采購(gòu)成本的同時(shí),確保采購(gòu)到高質(zhì)量的設(shè)備;二是設(shè)備采購(gòu)中可能存在各種風(fēng)險(xiǎn),供應(yīng)商的資質(zhì)問(wèn)題、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)合同的風(fēng)險(xiǎn)等。下一步改進(jìn)措施:一是明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),明確設(shè)備采購(gòu)的數(shù)量、型號(hào)、性能等,確保符合企業(yè)的需求。合理采購(gòu)周期,通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)量等措施,降低采購(gòu)成本;二是選擇合格的供應(yīng)商、嚴(yán)格把控設(shè)備質(zhì)量和合理制定采購(gòu)合同。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)表.pdf


3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)管理,制定預(yù)算管理辦法,根據(jù)預(yù)算以收定支,與預(yù)算安排相結(jié)合, 加強(qiáng)預(yù)算支出管理,進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu),及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋

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一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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