廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-07
  • 信息來源:廣水市駐漢群眾工作辦公室
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駐漢群眾工作辦公室主要職責(zé)如下:

1)負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;

2)信訪維穩(wěn);

3)招商引資。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市駐漢群眾工作辦公室核定單位類型為:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、工會(huì)、群眾工作科

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市駐漢群眾工作辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市駐漢群眾工作辦公室。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市駐漢群眾工作辦公室納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制4名,其中:行政編制1名,事業(yè)編制3名。

(2)實(shí)有人員10人,其中:在職在編4人;離休0人;退休6人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年預(yù)算.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年收入總預(yù)算314.33萬元,其中:本年收入120.32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)194.01萬元,較上年預(yù)算安排增加183.5萬元,同比增加140.26%,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金增加了151.51萬元,加上根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款120.32萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)46.5萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)147.51萬元。

2.廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年支出總預(yù)算314.33萬元,較上年預(yù)算安排支出增加183.5萬元,同比增加140.26%,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金增加了151.51萬元,加上根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出120.32萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出194.01萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出166.82萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出147.51萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出305.04萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬元;衛(wèi)生健康支出2.14萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2.72萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出112.92萬元;商品和服務(wù)支出198.54萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.88萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出115.8萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出27.59萬元;特定目標(biāo)類支出170.95萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算166.82萬元,較上年增加35.99萬元,同比增加27.51%,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金增加了151.51萬元,加上根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款120.32萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款46.5萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算166.82萬元,較上年增加35.99萬元,同比增加27.51%,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金增加了151.51萬元,加上根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

(1)財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出157.53萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬元;衛(wèi)生健康支出2.14萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2.72萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算支出166.82萬元,較上年增加35.99萬元,同比增加27.51%,主要原因是:本年度項(xiàng)目資金增加了151.51萬元,加上根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出120.32萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)78.23萬元,公用經(jīng)費(fèi)22.66萬元,項(xiàng)目支出19.44萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出46.5萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)37.57萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.93萬元,項(xiàng)目支出4萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出157.53萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬元;衛(wèi)生健康支出2.14萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出2.72萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出143.38萬元,較上年增加31.99萬元,同比增加28.72%,主要原因是:根據(jù)國家政策工資普漲造成成本年度支收增加較大。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)115.8萬元。其中:工資福利支出112.92萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.88萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)27.59萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.59萬元,較上年減少2.81萬元,同比減少11.05%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.59萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.59萬元。其中:辦公費(fèi)7.68萬元;印刷費(fèi)2萬元;水費(fèi)0.1萬元;電費(fèi)1.9萬元;郵電費(fèi)0.5萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 2萬元;福利費(fèi)0.8萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元;其他交通費(fèi)用3.86萬元;其他商品和服務(wù)支出0.05萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元。其中:辦公費(fèi)3萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年政府采購總預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

1.按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2023年年初資產(chǎn)總額為816.61萬元,較上年減少37.07萬元,同比下降18%,主要原因是:貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)209.53萬元,較上年減少37.07萬元,同比下降18%,主要原因是:貨幣資金減少;固定資產(chǎn)260.27萬元,較上年增加4.39萬元,同比增長2%,主要原因是:在本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋4915.14平方米,價(jià)值230.18萬元;土地2187.78平方米,價(jià)值475.19萬元;車輛0輛,價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)值3.59萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值26.5萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市群眾工作辦公室總收入314.33萬元,上年結(jié)余194.01萬元,其中:財(cái)政預(yù)算收入120.32萬,支出為166.82萬元,其中基本支出是143.38萬元,項(xiàng)目支出170.95萬元,項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

長期目標(biāo)為:政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資

1、年度目標(biāo)為:政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資

2、長期目標(biāo):政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):接待上訪群眾80人次,依法維護(hù)信訪秩序≥50次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo):維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃.

3、年度目標(biāo)1:政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):接待上訪群眾80人次,依法維護(hù)信訪秩序≥50次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo):維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo):群眾滿意率≥80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

駐漢辦部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“武漢群工辦聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資。2023年預(yù)算安排170.98萬元,其中:170.98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;信訪維穩(wěn);招商引資

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):接待上訪群眾 100人,黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位 1個(gè),招商引資活動(dòng)次數(shù) 10次,工會(huì)活動(dòng)次數(shù) 3次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 有所提高,干部綜合素質(zhì) 得到提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):職工滿意率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2023年武漢聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目績效.pdf


第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。??


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