廣水市群眾工作辦公室2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2023-02-04
  • 信息來源:廣水市群眾工作辦公室
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市群眾工作辦公室主要職責(zé)如下:

???1.負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作

???2.信訪維穩(wěn)

???3.招商引資。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市群眾工作辦公室核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個,分別為:綜合辦公室。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市群眾工作辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市群眾工作辦公室。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市群眾工作辦公室納入預(yù)算管理人員2人。

(1)核定編制2名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制2名。

(2)實(shí)有人員2人,其中:在職在編2人;離休0人;退休0人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市群眾工作辦公室2023年預(yù)算.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市群眾工作辦公室2023年收入總預(yù)算113.93萬元,其中:本年收入112.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.57萬元,較上年預(yù)算安排增加0.16萬元,同比增加0.14%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款112.36萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.57萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市群眾工作辦公室2023年支出總預(yù)算113.93萬元,較上年預(yù)算安排支出增加0.16萬元,同比增加0.14%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出112.36萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1.57萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出113.93萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出109萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出2.43萬元;衛(wèi)生健康支出0.84萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出1.66萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出61.37萬元;商品和服務(wù)支出52.56萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出61.37萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1.82萬元;特定目標(biāo)類支出50.74萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市群眾工作辦公室2023年財政撥款收入預(yù)算113.93萬元,較上年增加0.16萬元,同比增加0.14%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款112.36萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款1.57萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市群眾工作辦公室2023年財政撥款支出預(yù)算113.93萬元,較上年增加0.16萬元,同比增加0.14%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)財政撥款支出:一共公共服務(wù)支出109萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出2.43萬元;衛(wèi)生健康支出0.84萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出1.66萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算支出113.93萬元,較上年增加0.16萬元,同比增加0.14%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出112.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)61.37萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.25萬元,項目支出50.74萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)1.57萬元,項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出109萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出2.43萬元;衛(wèi)生健康支出0.84萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出1.66萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出63.19萬元,較上年增加0.17萬元,同比增加0.27%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)61.37萬元。其中:工資福利支出61.37萬元;對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1.82萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為28萬元,較上年增加28萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,較上年增加8萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)20萬元,較上年增加20萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市群眾工作辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬元,較上年增加32.31萬元,同比增加12924%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.56萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.82萬元。其中:辦公費(fèi)1.82萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.74萬元。其中:辦公費(fèi)5萬元;印刷費(fèi)1萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0.5萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0.6萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 13.34萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 2萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年政府采購總預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市群眾工作辦公室2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;固定資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位固定資產(chǎn)全部屬廣水市政府所有。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市群眾工作辦公室總收入112.37萬元,上年結(jié)余1.57萬元,其中:財政預(yù)算收入112.37萬,支出為113.93萬元,其中基本支出是63.19萬元,項目支出50.74萬元,項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作項目”主要內(nèi)容是:維穩(wěn),招商引資,推薦廣水,支出費(fèi)用為50.74萬元。2023年預(yù)算安排50.74萬元,其中:50.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò),區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作??;信訪維穩(wěn)??;招商引資。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:見附表

2023年北京聯(lián)絡(luò)工作項目績效.pdf


第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財政撥款安排的因公出國??(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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