一、預(yù)算單位概況
(一)主要職能
(1)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,確保全年收支平衡
(2)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行
(3)承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行
(4)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出
(5)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還,指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
楊寨財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看楊寨財(cái)政所預(yù)算包括:楊寨財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。
楊寨財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制16名,實(shí)有9人,退休3人,其中:在編在職9名,聘用人員1人
二、名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
績效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
楊寨財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為:因公出國(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算0元,公務(wù)用車保有量1臺(tái),運(yùn)行費(fèi)0.47萬元,預(yù)算3萬元,減少84.3%,公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元,接待批次62次,接待人次296人,預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,比上年預(yù)算減少45%,“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.39萬元,比上年預(yù)算減少63%,減少變動(dòng)原因?yàn)轫憫?yīng)政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
????四、決算收支增減情況說明
???2019年決算收入156.76萬元,比去年減少58.36萬元。減少原因是政府及上級(jí)部門對(duì)本單位撥款減少。2019年決算支出192.86萬元,比去年減少26.38萬元。減少的主要原因是財(cái)政所壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出和人員的變動(dòng)。
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.08元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.98萬元,增加6.5%。主要原因是:是因?yàn)檗k公場所、宿舍維修,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,資本支出增加。
六、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額 3.24萬元,其中:政府采購貨物支出 3.24萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2019 年 12 月 31 日,楊寨財(cái)政所共有車輛 1輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛;單位價(jià)值 0 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目0個(gè),資金0萬元。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),效果良好。
楊寨財(cái)政所績效自評(píng)2(財(cái)政事業(yè)運(yùn)行高效).pdf
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門今年沒有立項(xiàng)項(xiàng)目,在部門決算中沒有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
開展績效評(píng)價(jià)工作,加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念,優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,我所將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。
?廣水市楊寨財(cái)政所2019年部門決算公開表.pdf
九、其他情況說明
本單位本年度無政府性基金決算
楊寨財(cái)政所
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