目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計(jì)劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購(gòu)支出情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項(xiàng)說明
第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:
1、在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守并執(zhí)行衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理制度,做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金收付,并隨時(shí)記賬。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到有記錄,有簽字。
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)證核對(duì),不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
4現(xiàn)金要按月逐筆記錄現(xiàn)金賬本,并按月核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
5、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。
(二)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)無下設(shè)部門(單位)。
(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
(一)2025年廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。
(二)2025年廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員71人。
1.核定編制39名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制39名。
2.實(shí)有人員71人,其中:在職在編40人;離休0人;退休30人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員1人(借出人員0人、借入人員0人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員1人)。
第二部分? 部門預(yù)算表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算591.22萬元,其中:本年收入591.22萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少105.98萬元,同比減少15.2%,主要原因是:?jiǎn)挝毁Y金收入減少。
1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款104.72萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入486.5萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算591.22萬元,較上年預(yù)算安排支出減少105.98萬元,同比減少15.2%,主要原因是:?jiǎn)挝毁Y金收入減少。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出591.22萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出104.72萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出486.5萬元。
3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出18.49萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出160萬元;衛(wèi)生健康支出392.73萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出20萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出404.43萬元;商品和服務(wù)支出86.39萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.8萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出21.6萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。
5支出按支出類別分:人員類支出483.23萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出40萬元;特定目標(biāo)類支出67.99萬元。
6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算104.72萬元,較上年增加58.11萬元,同比增加124.66%,主要原因是:政府性基金預(yù)算撥款增加。
1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款104.72萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。
2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。
(二)廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算104.72萬元,較上年增加58.11萬元,同比增加124.66%,主要原因是:政府性基金預(yù)算撥款增加。
1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出18.49萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出86.23萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出104.72萬元,較上年增加58.11萬元,同比增加124.66%,主要原因是:有項(xiàng)目支出。
(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出104.72萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)86.23萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出18.49萬元。
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出18.49萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出86.23萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出86.23萬元,較上年增加39.62萬元,同比增加85%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加。
(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)86.23萬元。其中:工資福利支出86.23萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。
(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:商品和服務(wù)支出0萬元;資本性支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23萬元,較上年減少156.95萬元,同比減少87.22%,主要原因是:2025年無基本公衛(wèi)等項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。
(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23萬元。
九、政府采購(gòu)支出情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元,較上年減少65萬元,同比減少100%,主要原因是:2025年無政府采購(gòu)支出預(yù)算。
(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元,較上年減少65萬元,同比減少100%,主要原因是:2025年無政府采購(gòu)支出預(yù)算。
(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,較上年減少30萬元,同比減少100%,主要原因是:2025年無政府采購(gòu)支出預(yù)算;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,較上年減少20萬元,同比減少100%,主要原因是:2025年無政府采購(gòu)支出預(yù)算;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年減少15萬元,同比減少100%,主要原因是:2025年無政府采購(gòu)支出預(yù)算。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為1979萬元,較上年減少45萬元,同比減少2.22%,主要原因是:貨幣資金及存貨減少。
具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)397萬元,較上年減少120萬元,同比減少23.21%,主要原因是:貨幣資金及存貨減少;固定資產(chǎn)1582萬元,較上年增加75萬元,同比增加4.98%,主要原因是:2025年新增資產(chǎn)增加。
其中固定資產(chǎn):房屋5600平方米,價(jià)值770萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛3輛,價(jià)值63萬元;辦公家具價(jià)值48萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值701萬元。
十一、其他事項(xiàng)說明
(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。
(二)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.5萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無增減比例。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無增減比例。
(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無增減比例。
(4)公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:無增減比例。
(三)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
(四)本年度無政府采購(gòu)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
(五)本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
(六)本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。
(七)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
(一)本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)
1、落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種素,對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)工作,認(rèn)證布置,工作任務(wù)對(duì)
應(yīng)到人,選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,努力做到把有限的資源應(yīng)用與居民健康關(guān)系最密切的問題上,使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。積極開
展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng),深化滿意度調(diào)查,提高病人滿意度;
2、全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策,廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院及下轄村衛(wèi)生室使用的基本藥物95%通過湖北省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu),
全面實(shí)行藥品零差率銷售,使藥品價(jià)格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低居民基本用藥負(fù)擔(dān);
3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求,我院擬進(jìn)行設(shè)備更新,更好的服務(wù)于廣大患者的就醫(yī)需求,營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境,提升醫(yī)院整體面貌;
4、三支一扶。三支一扶計(jì)劃是深入實(shí)施人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和就業(yè)有限戰(zhàn)略,引進(jìn)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層從事支醫(yī)工作,推動(dòng)基層經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的高校畢業(yè)生基層
服務(wù)項(xiàng)目,我院為推動(dòng)醫(yī)院就醫(yī)診療水平,在2024年繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家政策,吸引高校畢業(yè)生,做好人才儲(chǔ)備。按時(shí)完成福利待遇發(fā)放。
(二)年度目標(biāo)1:落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群;具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):居民健康檔案年初指標(biāo)值17636人次,建檔率99%;健康教育年初指標(biāo)值372人次,完成率98%;預(yù)防接種年初指標(biāo)4787人次,完成率99%;0-6歲兒童健康管理,年初指標(biāo)值3170人次,完成率99%
孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值2140人次,完成率99%;老年人健康管理年初指標(biāo)值7795人次,完成率98%;高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值8736人次,完成率98%;糖尿
病患者管理年初指標(biāo)值2972人次,完成率98%;嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值1520人次,完成率99%;傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值69275人次,完成率99%;衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管
管理年初指標(biāo)值24000人次,完成率98%;中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5095人次,完成率98%;結(jié)核病患者健康管理年初指標(biāo)值46800人次,完成率98%;家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理年初指標(biāo)值8390人次,
完成率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
效益指標(biāo):中長(zhǎng)期帶來經(jīng)濟(jì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升,得到較優(yōu)的社會(huì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到了93%,服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度,包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
年度目標(biāo)2:全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售。
產(chǎn)出指標(biāo):中藥105種,西藥250種;確保所購(gòu)藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%,基本藥物使用率達(dá)到100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初
計(jì)劃指標(biāo)。
年度目標(biāo)3:滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運(yùn)行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動(dòng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):診療人次人25460/年,各項(xiàng)工作合格率達(dá)到95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
效益指標(biāo):醫(yī)療業(yè)務(wù)收入478萬元,保證醫(yī)院高效運(yùn)行,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。
附件3:
附件3:吳店衛(wèi)生院部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
(一)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
1.主要內(nèi)容是:.落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2025年預(yù)算安排145萬元,其中:145萬元資金來源?為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群;規(guī)范健康檔案電子化管理;減少轄區(qū)病亡率,提高生活水平。
3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):居民健康檔案年初指標(biāo)值17636人次,建檔率99%;健康教育年初指標(biāo)值372人次,完成率98%;預(yù)防接種年初指標(biāo)4787人次,完成率99%;0-6歲兒童健康管理,年初指標(biāo)值3170人次,完成率99%
孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值2140人次,完成率99%;老年人健康管理年初指標(biāo)值7795人次,完成率98%;高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值8736人次,完成率98%;糖尿
病患者管理年初指標(biāo)值2972人次,完成率98%;嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值1520人次,完成率99%;傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值69275人次,完成率99%;衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管
管理年初指標(biāo)值24000人次,完成率98%;中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5095人次,完成率98%;結(jié)核病患者健康管理年初指標(biāo)值46800人次,完成率98%;家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理年初指標(biāo)值8390人次,
完成率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
效益指標(biāo):中長(zhǎng)期帶來經(jīng)濟(jì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升,得到較優(yōu)的社會(huì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到了93%,服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度,包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。
附件4:
附件4:吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(單位)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf
第五部分? 名詞解釋
財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等???jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。
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