廣水市郝店財政所2025年部門預算信息公開
  • 發(fā)布時間:2025-01-17
  • 信息來源:廣水市郝店財政所
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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市郝店財政所主要職責如下:

(一)廣水市郝店財政所主要職責如下:

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任,負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還,指導政府債務管理工作。

5、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構(gòu)設置

(一)廣水市郝店財政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

(二)無內(nèi)設機構(gòu)。

(三)無下設部門(單位)。

(四)無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市郝店財政所預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家,即:廣水市郝店財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

(二)2025年廣水市郝店財政所納入預算管理人員21人。

1.核定編制13名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制15名。

2.實有人員21人,其中:在職在編15人;離休0人;退休6人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門預算表

2025年郝店財政所部門預算公開.pdf


第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市郝店財政所2025年收入總預算270.73萬元,其中:本年收入268.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.32萬元,較上年預算安排減少61.34萬元,同比減少18.47%,主要原因是:節(jié)約開支,壓縮費用。

1.本年收入:一般公共預算撥款235.31萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入33.1萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.32萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市郝店財政所2025年支出總預算270.73萬元,較上年預算安排支出減少61.34萬元,同比減少18.47%,主要原因是:節(jié)約開支,壓縮費用。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出268.41萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2.32萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出237.63萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出33.1萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務支出203.65萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出35.66萬元;衛(wèi)生健康支出10.46萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出1.8萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出19.16萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出217.82萬元;商品和服務支出38.24萬元;對個人和家庭的補助13.07萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出1.6萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出230.89萬元;運轉(zhuǎn)類支出26.82萬元;特定目標類支出13.02萬元。

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市郝店財政所2025年財政撥款收入預算237.63萬元,較上年增加2.41萬元,同比增加1.02%,主要原因是:預算基數(shù)調(diào)整。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款235.31萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款2.32萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)廣水市郝店財政所2025年財政撥款支出預算237.63萬元,較上年增加2.41萬元,同比增加1.02%,主要原因是:預算基數(shù)調(diào)整。

1.財政撥款支出:一般公共服務支出172.95萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出35.66萬元;衛(wèi)生健康支出8.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出1.8萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出19.16萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市郝店財政所2025年一般公共預算支出237.63萬元,較上年增加2.41萬元,同比增加1.02%,主要原因是:在職人員及工資福利增加。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出235.31萬元。其中:人員經(jīng)費217.97萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.19萬元,項目支出9.15萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.32萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出2.32萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出172.95萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出35.66萬元;衛(wèi)生健康支出8.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出1.8萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出19.16萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市郝店財政所2025年一般公共預算基本支出225.36萬元,較上年增加0.13萬元,同比增加0.06%,主要原因是:在職人員及工資福利增加。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費217.97萬元。其中:工資福利支出204.9萬元;對個人和家庭補助13.07萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費7.39萬元。其中:商品和服務支出7.39萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市郝店財政所2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.47萬元,較上年減少2.53萬元,同比減少42.15%,主要原因是:節(jié)約三公經(jīng)費開支。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(二)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(三)公務用車運行維護費1.41萬元,較上年減少1.59萬元,同比減少53.13%,主要原因是:節(jié)約三公經(jīng)費開支。

(四)公務接待費2.07萬元,較上年減少0.94萬元,同比減少31.17%,主要原因是:節(jié)約三公經(jīng)費開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市郝店財政所2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市郝店財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市郝店財政所2025年機關運行經(jīng)費支出預算17.32萬元,較上年增加7.1萬元,同比增加69.43%,主要原因是:職工增加,工資增加。

(一)一般公共預算安排機關運行經(jīng)費7.37萬元。

其中:辦公費0.81萬元;印刷費0.12萬元;水費0.14萬元;電費1.41萬元;郵電費1.42萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費2.17萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0.1萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0.41萬元;辦公設備購置0.8萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經(jīng)費9.95萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店財政所2025年政府采購總預算1.3萬元,較上年增加1.3萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例;面向小微企業(yè)采購1.3萬元,較上年增加1.3萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算1.3萬元,較上年增加1.3萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市郝店財政所2025年年初資產(chǎn)總額為130.41萬元,較上年減少3.16萬元,同比減少2.36%,主要原因是:固定資產(chǎn)2024年折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)25.68萬元,較上年減少19.6萬元,同比減少43.29%,主要原因是:根據(jù)經(jīng)費會計報表;固定資產(chǎn)130.41萬元,較上年減少3.16萬元,同比減少2.36%,主要原因是:固定資產(chǎn)2024年折舊。

其中固定資產(chǎn):房屋1344.38平方米,價值100.9萬元;土地1553.3平方米,價值2.37萬元;車輛1輛,價值1.78萬元;辦公家具價值6.36萬元;其他資產(chǎn)價值19萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.93萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:與上年持平。

(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費1.59萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:與上年持平。

(4)公務接待費0.34萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:與上年持平。

(二)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。

(三)本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。

(五)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2025年廣水市郝店財政所預算支出237.63萬元,全部納入績效管理,設置了部門整體支出績效目標:長期目標1個,年度目標1個,均為:以黨建為引領,扎實推動財政事務各項業(yè)務工作,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財政管理制度,履行財政職責,監(jiān)督財政資金高效安全運行。

本部門整體績效目標是:

(一)運行成本。

指標值設立如下:1、公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤98%,2、在職人員控制:在職人員控制率≤100%,3、項目支出成本控制:會議費控制率≤95%,“三公”經(jīng)費變動率≤14%,項目支出成本控制率≤90%,新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。

(二)管理效率。

指標值設立如下:1、戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性基本符合,工作計劃健全性基本?。?、預算編制:科學合理規(guī)范,預算調(diào)整率控制在1%以內(nèi);3、預算執(zhí)行:預算執(zhí)行率≥98%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以,政府采購執(zhí)行率100%;3、績效管理:績效目標合——事前績效評估完成率、績效監(jiān)控開展率、績效評價覆蓋率均達到100%,評價結(jié)果應用率≥90%;4、資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范;5、財務管理:財務管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范;

(三)履職效能。

指標值設立如下:經(jīng)費保障率≥90%,部門預、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%,惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù)7713戶,一事一議獎補項目項目驗收合格率達100%,財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

(四)社會效應。

指標值設立如下:社會效益,單位正常運轉(zhuǎn)保障率、預決算人大投票通過率均達到100%,惠農(nóng)政策知曉率過90%,一事一議獎補項目受益人數(shù)5800人,檢查后單位財務費用節(jié)約率下降20%。

(五)可持續(xù)發(fā)展能力。

指標值設立如下:1、體制機制改革,服務體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高;2、人才支撐,業(yè)務學習與培訓完成率≥90,干部隊伍體系建設規(guī)劃有序執(zhí)行;3、科技支撐,信息化建設工作有序提升。

(六)滿意度。

指標值設立如下:服務對象滿意度≥95%,聯(lián)系部門滿意度≥98%。

附件3:部門整體績效目標申報表.pdf


二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

(一)財政基層創(chuàng)建

1、主要內(nèi)容是:發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能,強化財政監(jiān)督機制,提高財政監(jiān)督管理能力,確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

2、項目績效總目標是:發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能,強化財政監(jiān)督機制,提高財政監(jiān)督管理能力,確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:

經(jīng)濟成本指標-財政基層創(chuàng)建成本≤92850元,指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標-文明單位≥1個,指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-黨建責任目標優(yōu)勝單位≥1個,指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-綜合治理優(yōu)勝單位≥1個,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-文明單位≥隨州市,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-黨建責任目標優(yōu)勝單位≥優(yōu)勝,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-綜合治理優(yōu)勝單位≥1個,指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前,指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:

社會效益指標-干部綜合素質(zhì)=明顯提高,指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:

服務對象滿意度指標-部門及群體滿意度≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。


財政基層創(chuàng)建.pdf


(二)惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是:負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作,對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作,積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積,做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位,做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是:辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

2、項目績效總目標是:負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作,對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作,積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積,做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位,做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是:辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:

經(jīng)濟成本指標-惠民及惠農(nóng)成本≤18000元,指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥8000張,指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-政策知識宣傳次數(shù)≥17個村,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間10月底前,指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:

社會效益指標-惠農(nóng)補貼受益率≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標-業(yè)務技能明顯提高,指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。


惠民及惠農(nóng).pdf


(三)基層單位其他運轉(zhuǎn)

1、主要內(nèi)容是:以黨建為引領,扎實推動財政事務各項業(yè)務工作,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財政管理制度,履行財政職責,監(jiān)督財政資金高效安全運行。

2、項目績效總目標是:發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能,強化財政監(jiān)督機制,提高財政監(jiān)督管理能力,確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:

經(jīng)濟成本指標-基層單位其他運轉(zhuǎn)成本≤152845元,指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標-臨聘人員數(shù)量1個,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-服務完成率≥100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前,指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:

社會效益指標-單位職工工作效益≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。


基層單位其他運轉(zhuǎn).pdf


(四)后勤服務

1、主要內(nèi)容是:做好財政所后勤保障工作。

2、項目績效總目標是:做好財政所后勤保障工作。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:

經(jīng)濟成本指標-公務接待成本≤19350元,指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標-公務接待次數(shù)267人次,指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-公務接待標準不超標,指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前,指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:

社會效益指標-社會效益指標明顯提高,指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:

服務對象滿意度指標-服務群眾滿意度≥98%,指標設立依據(jù)是計劃標準。


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第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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