目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產(chǎn)配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市發(fā)展和改革局主要職責如下:
1.擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。
2.研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況,加強經(jīng)濟的監(jiān)測、預測和預警。
3.研究論證全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案;負責有關(guān)專項改革開放方案實施中的銜接工作。
4.提出全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局,銜接、平衡各種資金來源。
5.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī),擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。
6.負責全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡,承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任。
7.負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理。
二、機構(gòu)設置
(一)廣水市發(fā)展和改革局核定單位類型為:行政單位。
(二)內(nèi)設機構(gòu)15個,分別為:辦公室、國民經(jīng)濟綜合環(huán)境保護股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟股、農(nóng)村經(jīng)濟股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會發(fā)展股、行政服務體制改革股、物價管理股、糧食倉儲與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術(shù)股、國防動員股、縣域經(jīng)濟股、公共資源交易監(jiān)督管理股。
(三)下設部門(單位)9個,分別為:廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務中心、廣水市項目投資服務中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務中心、廣水市軍糧供應站。
(四)無掛牌機構(gòu)。
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況
(一)2025年廣水市發(fā)展和改革局預算由9家單位構(gòu)成。
1.獨立核算單位2家,其中納入預算構(gòu)成單位1家,即:廣水市發(fā)展和改革局本級;不納入預算構(gòu)成另行獨立核算單位1家,即:廣水市軍糧供應站。
2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家,分別是:廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務中心、廣水市項目投資服務中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務中心。
(二)2025年廣水市發(fā)展和改革局納入預算管理人員224人。
1.核定編制160名,其中:行政編制101名,事業(yè)編制59名。
2.實有人員224人,其中:在職在編85人;離休0人;退休75人;編外長聘2人;其他人員62人(遺屬生活困難人員4人、單位自籌人員6人、單位自籌退休人員52人)。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(一)廣水市發(fā)展和改革局2025年收入總預算3875.66萬元,其中:本年收入3075.21萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)800.45萬元,較上年預算安排增加725.22萬元,同比增加23.02%,主要原因是:單位業(yè)務增加,項目預算增加。
1.本年收入:一般公共預算撥款3075.21萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)190.3萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)610.15萬元。
(二)廣水市發(fā)展和改革局2025年支出總預算3875.66萬元,較上年預算安排支出增加725.22萬元,同比增加23.02%,主要原因是:單位業(yè)務增加,項目預算增加。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出3075.21萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出800.45萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出3265.51萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出610.15萬元。
3支出按功能分類分:一般公共服務支出2381.33萬元;國防支出1075.7萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出306.48萬元;衛(wèi)生健康支出45.99萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出13.76萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出31.96萬元;糧油物資儲備支出20.44萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1789.14萬元;商品和服務支出843.89萬元;對個人和家庭的補助197.13萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出992.5萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助45萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出8萬元。
5支出按支出類別分:人員類支出1982.27萬元;運轉(zhuǎn)類支出105.56萬元;特定目標類支出1787.83萬元。
6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)廣水市發(fā)展和改革局2025年財政撥款收入預算3265.51萬元,較上年增加771.54萬元,同比增加30.94%,主要原因是:單位業(yè)務增加,項目預算增加。
1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款3075.21萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款190.3萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
(二)廣水市發(fā)展和改革局2025年財政撥款支出預算3265.51萬元,較上年增加771.54萬元,同比增加30.94%,主要原因是:單位業(yè)務增加,項目預算增加。
1.財政撥款支出:一般公共服務支出1771.18萬元;國防支出1075.7萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出306.48萬元;衛(wèi)生健康支出45.99萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出13.76萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出31.96萬元;糧油物資儲備支出20.44萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年一般公共預算支出3265.51萬元,較上年增加771.54萬元,同比增加30.94%,主要原因是:單位業(yè)務增加,項目預算增加。
(一)一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出3075.21萬元。其中:人員經(jīng)費1642.68萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費105.56萬元,項目支出1326.97萬元。
2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出190.3萬元。其中:人員經(jīng)費190.3萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。
(二)一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出1771.18萬元;國防支出1075.7萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出306.48萬元;衛(wèi)生健康支出45.99萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出13.76萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出31.96萬元;糧油物資儲備支出20.44萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年一般公共預算基本支出1933.04萬元,較上年增加331.6萬元,同比增加20.71%,主要原因是:單位機構(gòu)改革人員增加。
(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1832.98萬元。其中:工資福利支出1639.84萬元;對個人和家庭補助193.13萬元。
(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費100.06萬元。其中:商品和服務支出100.06萬元;資本性支出5.5萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為45.88萬元,較上年增加42.68萬元,同比增加1333.66%,主要原因是:單位新增公車一輛。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無此業(yè)務。
(二)公務用車購置40.2萬元,較上年增加40.2萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位新增公車一輛。
(三)公務用車運行維護費3.6萬元,較上年增加3.6萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位新增公車一輛。
(四)公務接待費2.08萬元,較上年減少1.12萬元,同比減少35.09%,主要原因是:單位厲行節(jié)約縮減開支。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
廣水市發(fā)展和改革局歷年無國有資本經(jīng)營預算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算80.1萬元,較上年減少3.66萬元,同比減少4.37%,主要原因是:單位厲行節(jié)約縮減開支。
(一)一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費80.1萬元。
其中:辦公費4.97萬元;印刷費0.74萬元;水費0.24萬元;電費5.71萬元;郵電費7.3萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費24.87萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0.83萬元;其他交通費用22.76萬元;其他商品和服務支出7.18萬元;辦公設備購置5.5萬元。
(二)政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年政府采購總預算939.64萬元,較上年增加507.63萬元,同比增加117.5%,主要原因是:單位新增采購支出。
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購936.4萬元,較上年增加918.8萬元,同比增加5220.45%,主要原因是:單位新增采購支出;面向小微企業(yè)采購3.24萬元,較上年增加3.24萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位新增采購支出。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預算630.64萬元,較上年增加413.04萬元,同比增加189.81%,主要原因是:單位新增采購支出;政府采購工程預算239萬元,較上年增加239萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位新增采購支出;政府采購服務預算70萬元,較上年減少144.41萬元,同比減少67.35%,主要原因是:單位新增采購支出。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市發(fā)展和改革局2025年年初資產(chǎn)總額為911.5萬元,較上年增加590.74萬元,同比增加184.17%,主要原因是:新增風電資金。
具體情況為:流動資產(chǎn)684.38萬元,較上年增加542.37萬元,同比增加381.92%,主要原因是:新增風電資金;固定資產(chǎn)227.12萬元,較上年增加48.37萬元,同比增加27.06%,主要原因是:單位新增資產(chǎn)。
其中固定資產(chǎn):房屋3514.35平方米,價值142.18萬元;土地4548.06平方米,價值33.85萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值17.93萬元;其他資產(chǎn)價值33.16萬元。
十一、其他事項說明
(一)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
(二)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制,組織開展重大項目觀摩拉練活動,集中開工活動。年度目標為加強2025年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查,落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度,實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。
(二)長期目標為:
1.科學合理制定2025-2027年三年經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,加強經(jīng)濟運行預警預測,推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行。
2.繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制,組織開展重大項目觀摩拉練活動,集中開工活動。
3.加強糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查,落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度,實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。
4.啟動人民防空地面指揮所建設工作。
具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:項目報告完成率≥80%;重大項目開工成功舉辦率≥100%;黨建活動參與率≥80%;糧食安全活動開展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;價格檢測種類上報率≥100%;撥付到位率≥100%;警報器材合格率≥100%;報告采納率≥80%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:較好提高全民的愛國意識,維護社會安全穩(wěn)定;有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強兩地合作交流;有所提高對人防的認知度;逐步完善人防設施設備;有效提升糧食安全,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:項目單位滿意度≥100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
(三)年度目標:
1.科學合理制定2025年經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,加強經(jīng)濟運行預警預測,推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行。
2.落實2025年“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制,組織開展重大項目觀摩拉練活動,集中開工活動。
3.加強2025年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查,落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度,實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。
4.完成2025年各行業(yè)成本監(jiān)審、成本調(diào)查工作,加大商品價格監(jiān)測頻次和困難群眾物價補貼力度。
5.2025年繼續(xù)推進國防動員體制機制改革,啟動人民防空專項規(guī)劃編制和工程建設控制性詳細規(guī)劃編制工作。
具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:項目報告完成率≥80%;重大項目開工成功舉辦率≥100%;黨建活動參與率≥80%;糧食安全活動開展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;價格檢測種類上報率≥100%;撥付到位率≥100%;警報器材合格率≥100%;報告采納率≥80%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:較好提高全民的愛國意識,維護社會安全穩(wěn)定;有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強兩地合作交流;有所提高對人防的認知度;逐步完善人防設施設備;有效提升糧食安全,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:項目單位滿意度≥100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
廣水市發(fā)展和改革局2025年部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
(一)“事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究”
1.主要內(nèi)容是:包括事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究、項目前期費用(項目可行性評估及項目初步設計報告評估等)以及重大項目開工儀式相關(guān)費用。2024年預算安排1129.6萬元,其中:1043.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金,85.96萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
2.項目績效總目標是:項目完成,促進廣水經(jīng)濟發(fā)展
3.項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:項目報告數(shù)≥103個;重大項目開工=5次,項目報告完成率≥80%;重大項目開工成功舉辦率≥100%;指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:有效促進廣水經(jīng)濟發(fā)展,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:項目單位滿意度≥95%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
廣水市發(fā)展和改革局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究申報表.pdf
(二)“糧食專項項目”
1.主要內(nèi)容是:糧食專項項目相關(guān)費用。2024年預算安排37萬元,其中:19.66萬元資金來源為當年一般公共預算資金,17.34萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
2.項目績效總目標是:保證糧食質(zhì)量安全
3.項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:糧食安全活動=5個;糧食質(zhì)量樣品檢驗=147次;糧食安全活動開展率=100%;糧食質(zhì)量樣品檢驗完成率=100%;指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:有效提升糧食安全,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:群眾滿意度=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?