中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來源:廣水市宣傳部
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部主要職責(zé)如下:

1.中共廣水市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

2.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會(huì)宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作,聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位,組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

5.從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實(shí)施,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別為:辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部納入預(yù)算管理人員38人。

(1)核定編制32名,其中:行政編制16名,事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員38人,其中:在職在編26人;離休0人;退休12人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門預(yù)算表

宣傳部2024年部門預(yù)算公開表.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年收入總預(yù)算1077.93萬元,其中:本年收入725.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)352.5萬元,較上年預(yù)算安排減少77.33萬元,同比減少6.69%,主要原因是:本年節(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款667.03萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入58.4萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)198.92萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)153.58萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年支出總預(yù)算1077.93萬元,較上年預(yù)算安排支出減少77.33萬元,同比減少6.69%,主要原因是:本年節(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出725.43萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出352.5萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出865.95萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出211.98萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出908.47萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.88萬元;衛(wèi)生健康支出68.03萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出28.55萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出526.68萬元;商品和服務(wù)支出478.8萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.45萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出15萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出501.13萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出70.82萬元;特定目標(biāo)類支出505.98萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算865.95萬元,較上年增加40.69萬元,同比增加4.93%,主要原因是:本年新增項(xiàng)目上級主流媒體湖北日報(bào),湖北電視臺(tái),隨州日報(bào)等宣傳經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款667.03萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款198.92萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算865.95萬元,較上年增加337.69萬元,同比增加63.93%,主要原因是:本年新增項(xiàng)目上級主流媒體湖北日報(bào),湖北電視臺(tái),隨州日報(bào)等宣傳經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出696.49萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.88萬元;衛(wèi)生健康支出68.03萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出28.55萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年一般公共預(yù)算支出865.95萬元,較上年增加40.69萬元,同比增加4.93%,主要原因是:本年新增項(xiàng)目上級主流媒體湖北日報(bào),湖北電視臺(tái),隨州日報(bào)等宣傳經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出667.03萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)352.71萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)19.74萬元,項(xiàng)目支出294.58萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出198.92萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)148.42萬元,公用經(jīng)費(fèi)50.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出696.49萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.88萬元;衛(wèi)生健康支出68.03萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出28.55萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年一般公共預(yù)算基本支出571.38萬元,較上年增加137.48萬元,同比增加31.68%,主要原因是:本年新增項(xiàng)目上級主流媒體湖北日報(bào),湖北電視臺(tái),隨州日報(bào)等宣傳經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)501.13萬元。其中:工資福利支出443.68萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助57.45萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)70.24萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6萬元,較上年減少5.2萬元,同比減少46.43%,主要原因是:三公經(jīng)費(fèi)節(jié)儉壓縮支出。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。

4.公務(wù)接待費(fèi)6萬元,較上年減少5.2萬元,同比減少46.43%,主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)節(jié)儉壓縮支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70.24萬元,較上年增加48.27萬元,同比增加219.72%,主要原因是:人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.24萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.24萬元。其中:辦公費(fèi)52萬元;印刷費(fèi)1萬元;水費(fèi)0.25萬元;電費(fèi)2.5萬元;郵電費(fèi)0.55萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0.5萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用13.16萬元;其他商品和服務(wù)支出0.18萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年政府采購總預(yù)算15萬元,較上年增加3.6萬元,同比增加31.58%,主要原因是:替換電腦辦公設(shè)備增加采購費(fèi)。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購15萬元,較上年增加3.6萬元,同比增加31.58%,主要原因是:替換電腦辦公設(shè)備增加采購費(fèi);面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算15萬元,較上年增加3.6萬元,同比增加31.58%,主要原因是:替換電腦辦公設(shè)備增加采購費(fèi);政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2024年年初資產(chǎn)總額為193.33萬元,較上年增加36.5萬元,同比增加23.27%,主要原因是:新購置辦公設(shè)備及流動(dòng)資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)153.6萬元,較上年增加25.58萬元,同比增加19.98%,主要原因是:流動(dòng)資產(chǎn)中自有資金增加;固定資產(chǎn)39.73萬元,較上年增加10.92萬元,同比增加37.9%,主要原因是:新購置辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛0輛,價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)值10.64萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值29.09萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為擴(kuò)大社會(huì)社會(huì)宣傳,加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。年度目標(biāo)為擴(kuò)大社會(huì)社會(huì)宣傳,加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。

2、2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部總收入1077.93萬元,上年結(jié)余352.5萬元,其中:財(cái)政預(yù)算收入865.95萬,支出為865.95萬元,其中基本支出是372.71萬元,項(xiàng)目支出294.58萬元,項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理,納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目8個(gè),具體為:

1、宣傳文化思想工作宣傳經(jīng)費(fèi):部署、貫徹落實(shí)上級黨委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策,意識(shí)形態(tài)工作。

2、脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興:脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興。

3、黨建工作: 黨的建設(shè)。

4、省級文明城市創(chuàng)建:深入探索把社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入和貫穿到精神文明創(chuàng)建之中,弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),引領(lǐng)道德風(fēng)尚。?

5、職工關(guān)懷:后勤保障。

6、綜合人員保障補(bǔ)短板:后勤保障。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員生活補(bǔ)助:老放映員生活補(bǔ)助。

8、農(nóng)家書屋建設(shè)(省級):全市354個(gè)村、社區(qū)書屋添補(bǔ)。

宣傳部2024部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表1(宣傳文化思想工作).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表2(脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表3(黨建工作) -.pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表4(省級文明城市創(chuàng)建).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表5(職工關(guān)懷)-.pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表6(綜合人員保障補(bǔ)短板).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表7(省級、農(nóng)家書屋).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表8(廣水市配套、老放映員).pdf

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表9(省級、老放映員).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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