目 ???錄
第一部分 ?單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分 ?部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算明細表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分 ?部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分 ?預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
第一部分 ?單位概況
一、主要職責(zé)
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局主要職責(zé)如下:
1.管理國有林場,促進林業(yè)發(fā)展
2.規(guī)劃計劃編制。
3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。
4.森林培育與經(jīng)營。
5.護林防火。
6.林木良種選育與新技術(shù)推廣
7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。
8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督。
9.林木種苗調(diào)劑。
10.林業(yè)信息服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。
2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,分別為:公室(計劃財務(wù)科)、資源保護科、景區(qū)管理科。
3.無下設(shè)部門(單位)。
4.無掛牌機構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
(1)獨立核算單位1家,即:湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局本級。
(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
2.2024年湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局納入預(yù)算管理人員194人。
(1)核定編制68名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制68名。
(2)實有人員194人,其中:在職在編68人;離休0人;退休126人;編外長聘0人;其他人員0人。
第二部分 ?部門預(yù)算表
第三部分 ?部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
1.湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年收入總預(yù)算1195.37萬元,其中:本年收入1173.68萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)21.69萬元,較上年預(yù)算安排增加17.23萬元,同比增加1.46%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。
(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款938.5萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入235.18萬元。
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)10.66萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.03萬元。
2.湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年支出總預(yù)算1195.37萬元,較上年預(yù)算安排支出增加17.23萬元,同比增加1.46%,主要原因是:根據(jù)國家政策普調(diào)工資。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1173.68萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出21.69萬元。
(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出949.16萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出246.21萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出190.71萬元;衛(wèi)生健康支出71.4萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出872.27萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出61萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1019.46萬元;商品和服務(wù)支出111.24萬元;對個人和家庭的補助53.85萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出7.82萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出3萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出865.89萬元;運轉(zhuǎn)類支出12.64萬元;特定目標類支出316.84萬元。
(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
1.湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年財政撥款收入預(yù)算949.16萬元,較上年增加288.02萬元,同比增加43.56%,主要原因是:本年度根據(jù)國家政策我單位全額財政撥款單位。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款938.5萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款10.66萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年財政撥款支出預(yù)算949.16萬元,較上年增加288.02萬元,同比增加43.56%,主要原因是:本年度根據(jù)國家政策我單位全額財政撥款單位。
(1)財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出190.71萬元;衛(wèi)生健康支出35.2萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出723.26萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年一般公共預(yù)算支出949.16萬元,較上年增加288.02萬元,同比增加43.56%,主要原因是:本年度根據(jù)國家政策我單位全額財政撥款單位。
1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出938.5萬元。其中:人員經(jīng)費865.89萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.61萬元,項目支出71萬元。
(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10.66萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出10.66萬元。
2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出190.71萬元;衛(wèi)生健康支出35.2萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出723.26萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出867.5萬元,較上年增加380.92萬元,同比增加78.29%,主要原因是:本年度根據(jù)國家政策我單位全額財政撥款單位。
1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費865.89萬元。其中:工資福利支出812.04萬元;對個人和家庭補助53.85萬元。
2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費1.61萬元,均為商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11.04萬元,較上年增加0.04萬元,同比增加0.36%,主要原因是:增加的是上年結(jié)余0.04萬元。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車運行維護費6萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:沒有變化。
4.公務(wù)接待費5.04萬元,較上年增加0.04萬元,同比增加0.8%,主要原因是:增加的是上年結(jié)余0.04萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算65.42萬元,較上年減少78.13萬元,同比減少54.43%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費25.55萬元。
(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費1.61萬元。其中:辦公費1.25萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0.36萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費23.94萬元。其中:辦公費4.48萬元;印刷費1萬元;水費0萬元;電費6.98萬元;郵電費1.98萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 2萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費6萬元;維修(護)費1.5萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費39.87萬元。
九、政府采購支出情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年政府采購總預(yù)算3.92萬元,較上年減少45.48萬元,同比減少92.06%,主要原因是:上年度我單位辦公設(shè)備老化厲害,需要進行整改整修,所需費用較大。本年度只需要進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。
1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算3.92萬元,較上年減少45.48萬元,同比減少92.06%,主要原因是:上年度我單位辦公設(shè)備老化厲害,需要進行整改整修,所需費用較大,本年度只需要進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
湖北中華山鳥類省級自然保護區(qū)管理局2024年年初資產(chǎn)總額為4982.02萬元,較上年增加1438.67萬元,同比增加29%,主要原因是:本年度公路作為固定資產(chǎn)上帳造成資產(chǎn)變化過大。
具體情況為:總體情況為流動資產(chǎn)3308.38萬元,較上年減少32.96萬元,同比下降0.9%,主要原因是貨幣資金減少;固定資產(chǎn)原值528.77萬元,比去年增加了0.93萬元,在本年度中購買辦公電腦等設(shè)備;無形資產(chǎn)沒有變化,公共基礎(chǔ)設(shè)施2022年為2843.15萬元,2023年為4303.65萬元,是因為本年度公路作為公共基礎(chǔ)設(shè)施入帳,其長度為11.242公里,價值為1460.5萬元。
其中固定資產(chǎn):房屋14237平方米,價值440.55萬元;土地34363.84平方米,價值1元(以1元記帳法記帳入帳);車輛3輛,價值36.26萬元;辦公家具價值20.91萬元;其他資產(chǎn)價值31.05萬元,公共基礎(chǔ)設(shè)施4303.65萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11萬元,較上年增加8萬元,同比增加266.67%,主要原因是:上年度我單位還不是全額撥款,因而財政撥款資金較少,沒有資金按排三公經(jīng)費。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
(3)公務(wù)用車運行維護費6萬元,較上年增加6萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:同上年比沒有變化。
(4)公務(wù)接待費5萬元,較上年增加2萬元,同比增加66.67%,主要原因是:上年度我單位還不是全額撥款,因而財政撥款資金較少,沒有資金按排三公經(jīng)費。
2.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分 ?預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標為中幼林撫育,森林防火、資源管理。年度目標為幼林撫育,森林防火、資源管理
2、長期目標:幼林撫育,森林防火、資源管理,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:中幼林撫育 1000畝;森林防火、資源管理 118次,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
效益指標:林木生長環(huán)境 明顯改善;保護區(qū)資源 得到保護,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
滿意度指標:林場職工滿意度 ≥98%,各行政事業(yè)單位相關(guān)部門 ≥98%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
二、重點項目績效目標編制情況
1、“中幼林撫育項目”主要內(nèi)容是:為了改善林木生長環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系,對中幼林進行撫育。2024年預(yù)算安排13.68萬元,其中:13萬元資金來源為當年單位自有預(yù)算資金,0.68萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。
項目績效總目標是:為了改善林木生長環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系,對中幼林進行撫育
項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:中幼林撫育面積 ≥1000畝,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;質(zhì)量指標:中幼林撫育合格率 ≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:改善林木生長環(huán)境 顯著,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
滿意度指標:林場職工滿意度 ≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
2、“自然保護區(qū)工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是:滿足單位基本運行要求,更好的利于工作順利開展。2024年預(yù)算安排27萬元,其中:27萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。
項目績效總目標是:自然保護區(qū)基本工作開展
項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:公務(wù)用車數(shù)量 =2臺,材料印刷份數(shù) ≥200份,自然保護區(qū)辦公人數(shù) =72人,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;質(zhì)量指標:公務(wù)用車到位率=100%,材料印刷完成率 =100%,自然保護區(qū)人員到位率 =100%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:辦公基本條件 得到保障,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
滿意度指標:職工滿意度 ≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
中華山部門(單位)預(yù)算自然保護區(qū)工作經(jīng)費項目申報表.pdf
3、“后勤保障服務(wù)項目”主要內(nèi)容是:主要用于單位餐補,工會經(jīng)費,生病慰問,職工體檢等保障。2024年預(yù)算安排96.62萬元,其中:96.62萬元資金來源為當年單位自有預(yù)算資金。
項目績效總目標是:自然保護區(qū)基本工作開展
項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:職工體檢人數(shù) ≤217人,工會活動次數(shù) ≥3次,辦公設(shè)備購置 ≥19件,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;質(zhì)量指標:職工體檢完成率 ≥98%,設(shè)備合格率 =100%,工會活動完成率 ≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:職工工作積極性 有所提高,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
滿意度指標:職工滿意度 ≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
中華山部門(單位)預(yù)算后勤保障服務(wù)項目申報表.pdf
4、“社會保障經(jīng)費補助項目”主要內(nèi)容是:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、住房公積金、及事業(yè)單位核定績效獎等按政策保障。2024年預(yù)算安排158.58萬元,其中:44萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金,9.98萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資,104.6萬元為當年單位自有資金來源。
項目績效總目標是:社會保障經(jīng)費補助
項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:社會保障經(jīng)費補助人員數(shù) =70人,績效激勵量化考核機制人數(shù) =70人,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;質(zhì)量指標:社會保障經(jīng)費補助發(fā)放率 100%,績效激勵量化考核機制發(fā)放率 100%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:職工基本生活 得到保障,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
滿意度指標:職工滿意度 ≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
中華山部門(單位)預(yù)算社會保障經(jīng)費項目申報表.pdf
第五部分 ?名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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