廣水市十里衛(wèi)生院2024年預算公開
  • 發(fā)布時間:2024-01-25
  • 信息來源:廣水市十里衛(wèi)生院
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第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋


第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市十里衛(wèi)生院主要職責如下:

1.承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2.衛(wèi)生技術人員培訓。

3.基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4.為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5.居民醫(yī)療保險組織與管理。

6.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市十里衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)10個,分別為:黨政辦公室、財務科、醫(yī)務科、藥劑及信息科、內(nèi)、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市十里衛(wèi)生院預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家,即:廣水市十里衛(wèi)生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市十里衛(wèi)生院納入預算管理人員123人。

(1)核定編制94名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制94名。

(2)實有人員123人,其中:在職在編82人;離休0人;退休38人;編外長聘0人;其他人員3人(遺屬生活困難人員3人)。


第二部分 ?部門預算表

2024年十里衛(wèi)生院預算.pdf

?

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市十里衛(wèi)生院2024年收入總預算1745.7萬元,其中:本年收入1745.7萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加53.43萬元,同比增加3.16%,主要原因是:業(yè)務收入的增加。

(1)本年收入:一般公共預算撥款120.7萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入1625萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市十里衛(wèi)生院2024年支出總預算1745.7萬元,較上年預算安排支出增加53.43萬元,同比增加3.16%,主要原因是:業(yè)務收入的增加。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1745.7萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出120.7萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出1625萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出205.45萬元;衛(wèi)生健康支出1509.25萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出31萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出678.73萬元;商品和服務支出650.37萬元;對個人和家庭的補助124萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出292.6萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出794.73萬元;運轉(zhuǎn)類支出565.37萬元;特定目標類支出385.6萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市十里衛(wèi)生院2024年財政撥款收入預算120.7萬元,較上年減少459.57萬元,同比減少79.2%,主要原因是:預算資金調(diào)整。

(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款120.7萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市十里衛(wèi)生院2024年財政撥款支出預算120.7萬元,較上年減少459.57萬元,同比減少79.2%,主要原因是:預算資金調(diào)整。

(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出120.7萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年一般公共預算支出120.7萬元,較上年減少459.57萬元,同比減少79.2%,主要原因是:預算資金調(diào)整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出120.7萬元。其中:人員經(jīng)費68.7萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費52萬元,項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出120.7萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年一般公共預算基本支出120.7萬元,較上年減少86.69萬元,同比減少41.8%,主要原因是:厲行節(jié)約的原則。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費68.7萬元。其中:工資福利支出68.7萬元;對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費52萬元,均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位三公經(jīng)費為自有資金支出。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項。

2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本期無購置計劃。

3.公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位公務用車運行維護費為自有資金。

4.公務接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:壓縮開支,減少招待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費支出預算589.02萬元,較上年增加175.02萬元,同比增加42.28%,主要原因是:由于業(yè)務收入增加,藥品材料費用增加。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費589.02萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年政府采購總預算148.5萬元,較上年減少32.4萬元,同比減少17.91%,主要原因是:按業(yè)務需要編制采購總量。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購148.5萬元,較上年減少55.4萬元,同比減少27.17%,主要原因是:按業(yè)務需要編制采購總量;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位沒有編制面向小微企業(yè)。

2.按采購品目分:政府采購貨物預算148.5萬元,較上年減少32.4萬元,同比減少17.91%,主要原因是:按業(yè)務需要編制采購總量;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位沒有編工程類采購;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位沒有編工程類采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2024年年初資產(chǎn)總額為4987萬元,較上年增加1319萬元,同比增加35.96%,主要原因是:因業(yè)務收入上升。

具體情況為:流動資產(chǎn)1369萬元,較上年增加112萬元,同比增加8.91%,主要原因是:因業(yè)務收入上升;固定資產(chǎn)3618萬元,較上年增加1207萬元,同比增加50.06%,主要原因是:有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

其中固定資產(chǎn):房屋9868平方米,價值2135萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛3輛,價值84萬元;辦公家具價值449萬元;其他資產(chǎn)價值950萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年減少12.89萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度沒有編自有資金三公經(jīng)費。

(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項。

(2)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項。

(3)公務用車運行維護費0萬元,較上年減少7.4萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度沒有編自有資金運維費。

(4)公務接待費0萬元,較上年減少5.49萬元,同比減少100%,主要原因是:壓縮開支,減少招待費。

3.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預算,以空表列示,特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。

7.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為長期目標為2024年度目標為提升基本公共衛(wèi)生服務水平

2、年度目標為:提升基本公共衛(wèi)生服務水平,具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:健康檔案管理≥11940人次;健康教育≥1000人次;預防接種≥5525人次;0-6歲兒童管理10138人次;孕產(chǎn)婦管理≥359人次;65歲以上老年人管理≥11564人次;高血壓管理≥12623人次;糖尿病管理2932人次;嚴重精神病管理≥296人次;突發(fā)公共衛(wèi)生事件及傳染病報告處理≥34人次;中醫(yī)藥管理≥580次;衛(wèi)生協(xié)管≥150次;指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

質(zhì)量指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務完成率≥95%,指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會效益≥90%,指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會滿意度≥90%,指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

1、“基藥補助”主要內(nèi)容是:提高藥品質(zhì)量,保障基本藥物的用藥安全,降低醫(yī)療風險,統(tǒng)一在基藥平臺采購,藥品執(zhí)行零差價,給予相對應藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2024年預算安排42萬元,42萬元資金為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:提高醫(yī)療服務質(zhì)量,降低醫(yī)療風險

3、項目績效指標設置情況:

(1)業(yè)務實現(xiàn)服務工作量就診門診37400人次,住院3227人次。服務對象社會滿意率達到90%以上;

(2)積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%;

(3)為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務,滿意率達到90%;

(4)為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務,服務對象社會滿意率達到90%。


十里院2024年部門整體績效目標申報表(1).pdf



第五部分 ?名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。



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