廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-24
  • 信息來源:廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別為:黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)理療科、綜合住院部、發(fā)熱門診、基本公共衛(wèi)生科、醫(yī)保科。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員111人。

(1)核定編制56名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制56名。

(2)實(shí)有人員111人,其中:在職在編36人;離休0人;退休41人;編外長聘27人;其他人員7人(遺屬生活困難人員7人)。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2024年武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算報(bào)表 xls.pdf


第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算1078.52萬元,其中:本年收入1078.52萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少131.48萬元,同比減少10.87%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款84.29萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入994.23萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算1078.52萬元,較上年預(yù)算安排支出減少131.48萬元,同比減少10.87%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1078.52萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出84.29萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出994.23萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出1078.52萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出575.79萬元;商品和服務(wù)支出375.58萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出42.65萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出660.29萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出311.58萬元;特定目標(biāo)類支出106.65萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算84.29萬元,較上年減少390.71萬元,同比減少82.26%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款84.29萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算84.29萬元,較上年減少390.71萬元,同比減少82.26%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出84.29萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算支出84.29萬元,較上年減少390.71萬元,同比減少82.26%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出84.29萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)42.39萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)41.9萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出84.29萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算基本支出84.29萬元,較上年減少390.71萬元,同比減少82.26%,主要原因是:基本公衛(wèi)和人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)42.39萬元。其中:工資福利支出42.39萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)41.9萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項(xiàng)。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項(xiàng)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項(xiàng)。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無“因公出國(境)事項(xiàng)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算325.13萬元,較上年減少110萬元,同比減少25.28%,主要原因是:財(cái)政撥款減少,節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.9萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.9萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)41.9萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)283.23萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年政府采購總預(yù)算2.5萬元,較上年減少2.5萬元,同比減少50%,主要原因是:醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展,本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備。

1.按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:兩個(gè)年度無此預(yù)算;面向小微企業(yè)采購2.5萬元,較上年減少2.5萬元,同比減少50%,主要原因是:醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展,本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算2.5萬元,較上年減少2.5萬元,同比減少50%,主要原因是:醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展,本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:兩個(gè)年度無此預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:兩個(gè)年度無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年年初資產(chǎn)總額為2027.14萬元,較上年減少150.51萬元,同比減少6.91%,主要原因是:醫(yī)保基金未及時(shí)結(jié)算。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)607.65萬元,較上年減少165.61萬元,同比減少21.42%,主要原因是:醫(yī)保基金未及時(shí)結(jié)算;固定資產(chǎn)1419.49萬元,較上年增加15.1萬元,同比增加1.08%,主要原因是:醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需要,增加醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋4211平方米,價(jià)值1036萬元;土地2039平方米,價(jià)值5萬元;車輛3輛,價(jià)值63萬元;辦公家具價(jià)值17萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值298.49萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為2024年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

2、年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≥4160人次;健康教育≥155場(chǎng)次;預(yù)防接種≥1967人次;0-6歲兒童管理1967人次;孕產(chǎn)婦管理≥103人次;65歲以上老年人管理≥4160人次;高血壓管理≥4160人次;糖尿病管理932人次;中精神病管理≥305人次;傳染病報(bào)告處理≥172人次;中醫(yī)藥管理≥58次;衛(wèi)生協(xié)管≥150次;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:提高藥品質(zhì)量,保障基本藥物的用藥安全,降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購,藥品執(zhí)行零差價(jià),給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2024年預(yù)算安排42萬元,42萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診24680人次,住院3230人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上;

2)積極參與疫情防控工作,完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%;

3)為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù),滿意率達(dá)到90%;

4)為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

武勝關(guān)院部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf


第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。


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