廣水市十里財(cái)政所2024年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來(lái)源:廣水市十里財(cái)政所
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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里財(cái)政所主要職責(zé)如下:

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還,指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市十里財(cái)政所核定單位類(lèi)型為:公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)(單位)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市十里財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市十里財(cái)政所本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市十里財(cái)政所納入預(yù)算管理人員33人。

(1)核定編制22名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制22名。

(2)實(shí)有人員33人,其中:在職在編22人;離休0人;退休10人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員1人(遺屬生活困難人員1人)。


第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

???廣水市十里財(cái)政所2024年部門(mén)預(yù)算.pdf


第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市十里財(cái)政所2024年收入總預(yù)算475.25萬(wàn)元,其中:本年收入472.36萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.76萬(wàn)元,同比增加2.1%,主要原因是:在職人員及工資福利增加。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款361.93萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入110.43萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.9萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市十里財(cái)政所2024年支出總預(yù)算475.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排支出增加9.76萬(wàn)元,同比增加2.1%,主要原因是:在職人員及工資福利增加。

(1)支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出472.36萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2.9萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出364.83萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出110.43萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分:一般公共服務(wù)支出323.77萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出89.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出27.18萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出9.72萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出24.83萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分:工資福利支出391.37萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.61萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出5萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分:人員類(lèi)支出410.78萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出11.56萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)支出52.92萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市十里財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算364.83萬(wàn)元,較上年增加56.5萬(wàn)元,同比增加18.32%,主要原因是:預(yù)算基數(shù)調(diào)整。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款361.93萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款2.9萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市十里財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算364.83萬(wàn)元,較上年增加37.77萬(wàn)元,同比增加11.55%,主要原因是:預(yù)算基數(shù)調(diào)整。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出258.06萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出12.18萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出19.83萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出364.83萬(wàn)元,較上年增加37.77萬(wàn)元,同比增加11.55%,主要原因是:人員工資上調(diào)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出361.93萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)340.78萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.9萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2.9萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出258.06萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出12.18萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出19.83萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出351.93萬(wàn)元,較上年增加37.99萬(wàn)元,同比增加12.1%,主要原因是:人員工資上調(diào)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)340.78萬(wàn)元。其中:工資福利支出319.17萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.61萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)11.15萬(wàn)元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本來(lái)上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊,且執(zhí)行到位,所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本來(lái)上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊,且執(zhí)行到位,所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

4.公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本來(lái)上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊,且執(zhí)行到位,所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.38萬(wàn)元,較上年減少1.17萬(wàn)元,同比減少3.49%,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.65萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)1萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0.5萬(wàn)元;電費(fèi)2萬(wàn)元;郵電費(fèi)1萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出2.15萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)0萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)0萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.73萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算5萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)5萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為182.86萬(wàn)元,較上年減少0.8萬(wàn)元,同比0.44%,主要原因是:處置了固定資產(chǎn)(凈水器)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;固定資產(chǎn)182.86萬(wàn)元,較上年減少0.8萬(wàn)元,同比減少0.44%,主要原因是:處置了固定資產(chǎn)(凈水器)。

其中固定資產(chǎn):房屋1068.4平方米,價(jià)值131.33萬(wàn)元;土地1862.41平方米,價(jià)值2.2萬(wàn)元;車(chē)輛1輛,價(jià)值7.38萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值18.24萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值23.71萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.7萬(wàn)元,較上年減少2.3萬(wàn)元,同比減少25.56%,主要原因是:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,較上年減少1.5萬(wàn)元,同比減少33.33%,主要原因是:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元,較上年減少0.8萬(wàn)元,同比減少17.78%,主要原因是:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

4.本年度有非稅收入預(yù)算6萬(wàn)元,較去年增加6萬(wàn)元,同比增加0%,原因是今年政府專(zhuān)戶(hù)有利息收入,轉(zhuǎn)入財(cái)政所。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。


第四部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:年度目標(biāo)為:

1.以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作;

2.著力培植稅源,積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù),確保全年稅收任務(wù)完成;

3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳,確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位;

年度目標(biāo)1:以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作;,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):深入開(kāi)展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記落實(shí)黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會(huì)議,年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥24次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成并落實(shí)好本部門(mén)黨建工作

效益指標(biāo):提高干部隊(duì)伍素質(zhì),提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)組織并開(kāi)展集中學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期效果。.

滿(mǎn)意度指標(biāo):黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門(mén)服務(wù)本能。

年度目標(biāo)2:著力培植稅源,積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù),確保全年稅收任務(wù)完成;具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):培植財(cái)源組織稅收6433萬(wàn)元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政稅收規(guī)劃

效益指標(biāo):為財(cái)政增收,完成稅收任務(wù),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿(mǎn)意度指標(biāo):納稅對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

年度目標(biāo)3:強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳,確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位; 具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):惠農(nóng)政策宣傳入戶(hù)12050戶(hù),依據(jù)惠農(nóng)政策必須宣傳到家到戶(hù)

效益指標(biāo):農(nóng)戶(hù)政策知曉率達(dá)98%,依據(jù)年初制定工作規(guī)劃

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率達(dá)98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

廣水市十里財(cái)政所2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

)基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:"以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定各項(xiàng)管理制度,確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo),積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作,配備檔案管理員,檔案管理制度健全,各類(lèi)檔案齊全,保管規(guī)范“。2024年預(yù)算安排7.42萬(wàn)元,資金來(lái)源為本單位其他收入7.42萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:"以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定各項(xiàng)管理制度,確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo),積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作,配備檔案管理員,檔案管理制度健全,各類(lèi)檔案齊全,保管規(guī)范。"

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

2024年項(xiàng)目績(jī)效(基層財(cái)政創(chuàng)建).pdf

)惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作,積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積,做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位,做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排6.2萬(wàn)元,資金來(lái)源為本單位其他收入6.2萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作,積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積,做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位,做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

2024年項(xiàng)目績(jī)效(惠民及惠農(nóng)).pdf

)基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)政監(jiān)督管理能力,確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排4.28萬(wàn)元,資金來(lái)源為本單位其他收入4.28萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)政監(jiān)督管理能力,確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

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???2024年項(xiàng)目績(jī)效(財(cái)政監(jiān)督管理).pdf


)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo),搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境,鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等,為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排3.52萬(wàn)元,資金來(lái)源為本單位其他收入3.52萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo),搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境,鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等,為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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2024年項(xiàng)目績(jī)效(鄉(xiāng)村振興).pdf

)后勤服務(wù)項(xiàng)目

1、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。2024年預(yù)算安排22.3萬(wàn)元,資金來(lái)源為財(cái)政撥款10.9萬(wàn)元,本單位其他收入11.4萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

2024年項(xiàng)目績(jī)效(后勤服務(wù)).pdf

)職工關(guān)懷項(xiàng)目

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷,如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排9.2萬(wàn)元,資金來(lái)源為財(cái)政撥款2萬(wàn)元,本單位其他收入7.2萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷,如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

2024年項(xiàng)目績(jī)效(職工關(guān)懷).pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱(chēng)公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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