目錄
第一部分??單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分??部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計(jì)劃表
第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分??預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)如下:
1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。
3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。??
4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序,引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。??
5、負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管,統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗(yàn)、汽車的檢測(cè)和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。
7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。??
8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè),職工隊(duì)伍建設(shè),組織、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動(dòng)工資工作,負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。
10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.廣水市交通運(yùn)輸局核定單位類型為:行政單位。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為:局辦公室、人事教育股、工程綜合股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全運(yùn)輸股、政策法規(guī)股。
3.下設(shè)部門(單位)4個(gè),分別為:廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年廣水市交通運(yùn)輸局預(yù)算由5家單位構(gòu)成。
(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市交通運(yùn)輸局本級(jí)。
(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家,分別是:廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
2.2024年廣水市交通運(yùn)輸局納入預(yù)算管理人員695人。
(1)核定編制320名,其中:行政編制15名,事業(yè)編制305名。
(2)實(shí)有人員695人,其中:在職在編320人;離休0人;退休375人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員0人。
第二部分??部門預(yù)算表
2024年交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開表.pdf
第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1.廣水市交通運(yùn)輸局2024年收入總預(yù)算40527.69萬(wàn)元,其中:本年收入13239.95萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)27287.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17814.54萬(wàn)元,同比增加78.43%,主要原因是:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。
(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款13234.95萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入5萬(wàn)元。
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26938.85萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)348.89萬(wàn)元。
2.廣水市交通運(yùn)輸局2024年支出總預(yù)算40527.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17814.54萬(wàn)元,同比增加78.43%,主要原因是:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。
(1)支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出13239.95萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出27287.74萬(wàn)元。
(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出40173.8萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出353.89萬(wàn)元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出11.06萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出40500.76萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出451.56萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出89.36萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.88萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出39887.88萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出545.44萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出89.36萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出39887.88萬(wàn)元。
(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1.廣水市交通運(yùn)輸局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算40173.8萬(wàn)元,較上年增加17460.65萬(wàn)元,同比增加76.87%,主要原因是:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。
(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款13234.95萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款26938.85萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
2.廣水市交通運(yùn)輸局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算40173.8萬(wàn)元,較上年增加17460.65萬(wàn)元,同比增加76.87%,主要原因是:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。
(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出11.06萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出40146.87萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算支出40173.8萬(wàn)元,較上年增加17460.65萬(wàn)元,同比增加76.87%,主要原因是:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。
(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出13234.95萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)362.2萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出12859.25萬(wàn)元。
(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出26938.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)183.24萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)75.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出26679.75萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出11.06萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出40146.87萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算基本支出634.81萬(wàn)元,較上年減少1389.37萬(wàn)元,同比減少68.64%,主要原因是:鄂政辦電【2017】121號(hào)文件固定下達(dá)資金在下達(dá)之后做預(yù)算調(diào)增。
1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)545.44萬(wàn)元。其中:工資福利支出451.56萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助93.88萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)89.36萬(wàn)元,均為商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9.64萬(wàn)元,較上年減少4.89萬(wàn)元,同比減少33.68%,主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
具體安排情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)公務(wù)公車購(gòu)置計(jì)劃。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬(wàn)元,較上年減少0.39萬(wàn)元,同比下降4.87%,主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少6.5萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.75萬(wàn)元,較上年減少8.22萬(wàn)元,同比下降16%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.75萬(wàn)元。
(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.75萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)4萬(wàn)元;印刷費(fèi)2萬(wàn)元;水費(fèi)2萬(wàn)元;電費(fèi)5萬(wàn)元;郵電費(fèi)4萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元;差旅費(fèi)0萬(wàn)元;福利費(fèi)3萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)0萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)0萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi)0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算43.1萬(wàn)元,較上年增加22.67萬(wàn)元,同比增加110.96%,主要原因是:購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦等辦公設(shè)備。
1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦等辦公設(shè)備;面向小微企業(yè)采購(gòu)43.1萬(wàn)元,較上年增加22.67萬(wàn)元,同比增加110.96%,主要原因是:購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦等辦公設(shè)備。
2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.1萬(wàn)元,較上年增加22.67萬(wàn)元,同比增加110.96%,主要原因是:購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦等辦公設(shè)備;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)工程類采購(gòu)支出;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)服務(wù)類采購(gòu)支出。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
廣水市交通運(yùn)輸局2024年年初資產(chǎn)總額為535.54萬(wàn)元,較上年增加25.88萬(wàn)元,同比增加5.08%,主要原因是:購(gòu)置辦公設(shè)備。
具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1.36萬(wàn)元,較上年減少3.75萬(wàn)元,同比減少73.39%,主要原因是:其他應(yīng)收款減少;固定資產(chǎn)534.18萬(wàn)元,較上年增加29.63萬(wàn)元,同比增加5.87%,主要原因是:購(gòu)置辦公設(shè)備。
其中固定資產(chǎn):房屋5606.51平方米,價(jià)值419.75萬(wàn)元;土地21007平方米,價(jià)值304.52萬(wàn)元;車輛1輛,價(jià)值19.78萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值13.36萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值51.66萬(wàn)元。
十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明
1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。
2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。
3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。
第四部分??預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理。年度目標(biāo)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理。
2、長(zhǎng)期目標(biāo):交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):國(guó)省道建設(shè)里程>100公里,國(guó)省道養(yǎng)護(hù)里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
3、年度目標(biāo):交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):國(guó)省道建設(shè)里程>100公里,國(guó)省道養(yǎng)護(hù)里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
廣水市交通運(yùn)輸局24年部門整體績(jī)效申報(bào)表.pdf
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、“鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里。2024年預(yù)算安排309萬(wàn)元,其中:309萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里。
3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo):促進(jìn)公路沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
廣水市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算申報(bào)表.pdf
第五部分??名詞解釋
財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等???jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。
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