廣水市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來源:廣水市交通局
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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1部門收支預(yù)算總表

2部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算

11、政府購買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8政府采購支出情況說明

9國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他事項(xiàng)說明

?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)如下:

1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。???

4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序,引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。??

5、負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管,統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?

6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗(yàn)、汽車的檢測(cè)和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。???

8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè),職工隊(duì)伍建設(shè),組織、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動(dòng)工資工作,負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。?

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、工程綜合股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全運(yùn)輸股、政策法規(guī)股;下設(shè)市公路事業(yè)發(fā)展中心、市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、市交通物流發(fā)展中心、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,2024年廣水市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括:廣水市交通運(yùn)輸局本級(jí)、廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

從單位人員情況看,2024年本單位現(xiàn)有編制320名,實(shí)有320人,其中:在編在職320名,退休人員375名。

第二部分:2024部門預(yù)算表


廣水市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表.pdf


第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運(yùn)輸局2024年收入總預(yù)算40527.69萬元,其中:本年收入13239.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)27287.74萬元,較上年預(yù)算安排增加17814.54萬元,同比增加78.43%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款13234.95萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入5萬元

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26938.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)348.89萬元

(二)廣水市交通運(yùn)輸局2024年支出總預(yù)算40527.69萬元上年預(yù)算安排支出增加17814.54萬元,同比增加78.43%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出13239.95萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出27287.74萬元

2.支出按資金性質(zhì):一般公共預(yù)算撥款支出40173.8萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出353.89萬

3.支出按功能分類分:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬元;衛(wèi)生健康支出11.06萬元;交通運(yùn)輸支出40500.76萬元;

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出451.56萬元;商品和服務(wù)支出89.36萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.88萬元;資本性支出39887.88萬元;

5.支出按支出類別:基本支出639.81萬元(其中人員545.44萬元運(yùn)轉(zhuǎn)89.36萬元);項(xiàng)目支出39887.88萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運(yùn)輸局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算40173.8萬元上年增加17460.65萬元同比增加76.87%主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算

1.?本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款13234.95萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款26938.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元

(二)廣水市交通運(yùn)輸局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算40173.8萬元上年增加17460.65萬元同比增加76.87%主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算

1. 財(cái)政撥款支出:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬元;衛(wèi)生健康支出11.06萬元;交通運(yùn)輸支出40146.87萬元;

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算支出40173.8萬元,較上年增加17460.65萬元,同比增加76.87%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入列入本級(jí)預(yù)算.。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出13234.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)安排支出362.2萬元,公用經(jīng)費(fèi)安排支出13.5萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出12859.25萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出26938.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)安排支出183.24萬元,公用經(jīng)費(fèi)安排支出75.86萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出26679.75萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出功能分類

社會(huì)保障和就業(yè)支出15.87萬元;衛(wèi)生健康支出11.06萬元;交通運(yùn)輸支出40146.87萬元;

政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,以空表列示。

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為7.64萬元較上年減少6.89萬元同比下降47.42%主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元較上年減少0萬元同比下降0%,公務(wù)用車購置0萬元較上年減少0萬元同比下降0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元較上年減少0.39萬元同比減少4.87%主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年減少6.5萬元同比下降100%主要原因是:貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

單位無國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年,廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.75萬元較上減少8.22萬元同比下降16%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.75萬元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.75萬元其中:辦公費(fèi)4萬元;印刷費(fèi)2萬元;郵電費(fèi)4萬元;差旅費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi)0萬元;福利費(fèi)3萬元;日常維修費(fèi)1萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元;辦公用房水電費(fèi)7萬元;辦公用房取暖費(fèi)0萬元;辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元;其他費(fèi)用0萬元

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元; 其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0

(四)納入專戶管理非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0

八、政府采購支出情況說明

2024年,廣水市交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算43.1萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元,總采購同比下降0%,面向小微企業(yè)43.1萬元,總采購量同比增加111%

政府采購貨物預(yù)算43.1萬元較上增加22.67萬元同比增加111%,;主要原因是購置國產(chǎn)電腦等辦公設(shè)備。

政府采購工程預(yù)算0萬元?較上增加0萬元同比增加0%,

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上增加0萬元同比增加0

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市交通運(yùn)輸局年初資產(chǎn)總額535.54萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1.36萬元,較上減少3.75萬元同比下降73.38%,主要原因是其他應(yīng)收款減少;固定資產(chǎn)534.18萬元,較上增加29.63萬元同比增加5.87%,主要原因是購置辦公設(shè)備

其中固定資產(chǎn):房屋5606.51平方米,價(jià)值419.75萬元;土地21007平方米,價(jià)值304.52萬元;車輛1輛,價(jià)值19.78萬元;辦公家具價(jià)值13.36萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值51.66萬元

,其他事項(xiàng)說明

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算0,以空表列示

部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理.

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程>100公里,國省道養(yǎng)護(hù)里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

3、年度目標(biāo)1:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù),交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理,,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程>100公里,國省道養(yǎng)護(hù)里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

若有多個(gè)年度目標(biāo),請(qǐng)按上述樣式分別說明。

廣水市交通運(yùn)輸局2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf


二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里.。2024年預(yù)算安排309萬元,其中:309萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里.

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程300公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo):促進(jìn)公路沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)


廣水市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf


部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 (境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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