廣水市委巡察辦2023年部門預(yù)算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-07
  • 信息來(lái)源:廣水市委巡察辦
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)如下:

1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署,向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況; ???????

2、向上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)報(bào)告工作情況,報(bào)送有關(guān)重要材料;

3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作;

4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作;

5、對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦;

6、督促檢查巡視巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí);

7、配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理;

8、辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、巡察股、督辦股

3.無(wú)下設(shè)部門(單位)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室納入預(yù)算管理人員0人。

(1)核定編制0名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員0人,其中:在職在編0人;離休0人;退休0人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員0人。

本單位所有人員屬紀(jì)委,本單位沒(méi)有人員

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年預(yù)算表.pdf


第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年收入總預(yù)算93.35萬(wàn)元,其中:本年收入69.35萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.8萬(wàn)元,同比增加84.67%,主要原因是:巡察項(xiàng)目增加。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款69.35萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)24萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

(二)廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年支出總預(yù)算93.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排支出增加42.8萬(wàn)元,同比增加84.67%,主要原因是:巡察項(xiàng)目增加。

(1)支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出69.35萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出24萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出93.35萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出0萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出93.35萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出0萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出88.35萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出5萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.75萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出92.6萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算93.35萬(wàn)元,較上年增加42.8萬(wàn)元,同比增加84.67%,主要原因是:巡察項(xiàng)目增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款69.35萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款24萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算93.35萬(wàn)元,較上年增加42.8萬(wàn)元,同比增加84.67%,主要原因是:巡察項(xiàng)目增加。

(1)財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出93.35萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年一般公共預(yù)算支出93.35萬(wàn)元,較上年增加42.8萬(wàn)元,同比增加84.67%,主要原因是:巡察項(xiàng)目增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出69.35萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元,項(xiàng)目支出68.6萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出93.35萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出0.75萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本年度基本支出跟上年持平

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中:工資福利支出0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本年度基本支出跟上年持平。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出

4.公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:本年度基本支出跟上年持平。。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.35萬(wàn)元,較上年增加88.6萬(wàn)元,同比增加11813.33%,主要原因是:本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.35萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)0萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.6萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)5.6萬(wàn)元;印刷費(fèi)4萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)8萬(wàn)元;郵電費(fèi)2萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 59萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 4萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年政府采購(gòu)總預(yù)算5萬(wàn)元,較上年增加5萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:響應(yīng)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代

1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出

2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元,較上年增加5萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:響應(yīng)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度無(wú)此項(xiàng)支出

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn),原因?yàn)椋罕締挝浑`屬于市委經(jīng)委統(tǒng)一管理人員和資產(chǎn),本單位是新成立的單位,未在國(guó)有資產(chǎn)局開(kāi)戶,所以未有國(guó)有資產(chǎn)。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位無(wú)整體績(jī)效。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“巡察事務(wù)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)政治巡察利劍,形成震懾,凈化政治生態(tài)。2023年預(yù)算安排92.6萬(wàn)元,其中:68.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,24萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:加強(qiáng)政治巡察利劍,形成震懾,凈化政治生態(tài)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開(kāi)展巡察次數(shù)和整改次數(shù)是3次,培訓(xùn)人員130人以上

效益指標(biāo):巡察整改率和達(dá)標(biāo)率都達(dá)到95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):被巡察單位滿意度達(dá)到90以上

2023年巡查辦巡察工作項(xiàng)目績(jī)效.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。


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