廣水市應(yīng)急管理局2022年部門決算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-10-30
  • 信息來(lái)源:廣水市應(yīng)急管理局
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    第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分? 2022部門算公開表

    收入支出決算總表

    入決算

????????、支出算表

????????、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

    、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分? 2022年部門算情況說(shuō)明

   ??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????二、收入決算情況說(shuō)明

????三、支出決算情況說(shuō)明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)急管理局主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)急管理局從決算單位構(gòu)成看,廣水市應(yīng)急管理局算包括:廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)決算、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)

廣水市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2022年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)急管理局單位。現(xiàn)有編制37名,實(shí)有37人,其中:在編在職37名,借調(diào)人員0名,行政編17名,事業(yè)編29名,工勤編1名。

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第二部分:2022部門決算公開表

廣水市應(yīng)急管理局2022年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為866.19萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各減少60.77萬(wàn)元,下降6.56%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,壓縮開支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)?808.07 ?萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)減少73.02 ?萬(wàn)元,下降??8.29 %。其中:財(cái)政撥款收入?798.08 萬(wàn)元,占本年收入?98.76 %;上級(jí)補(bǔ)助收入?0 ?萬(wàn)元,占本年收入?0 %;事業(yè)收入?0 ?萬(wàn)元,占本年收入?0 ?%;經(jīng)營(yíng)收入??0 萬(wàn)元,占本年收入?0 ?%;附屬單位上繳收入??0 ?萬(wàn)元,占本年收入??0 %;其他收入??9.99 萬(wàn)元,占本年收入?1.24 ?%

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)??851.51??萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)減少17.33???萬(wàn)元,下降?1.99 %。其中:基本支出?729.48???萬(wàn)元,占本年支出??85.67??%;項(xiàng)目支出?122.04萬(wàn)元,占本年支出?14.33?%;上繳上級(jí)支出??0??萬(wàn)元,占本年支出??0??%;經(jīng)營(yíng)支出???0?萬(wàn)元,占本年支出?0??%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬(wàn)元,占本年支出??0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為??829.45 ?萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少??50.75 ?萬(wàn)元,下降???5.77 ?%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,壓縮開支。

2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?798.08 ??萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)減少??78.24 ?萬(wàn)元。減少主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,壓縮開支。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入?0 ?萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加)???0 萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?829.45?萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的??97.4??%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少?19.35?萬(wàn)元,下降?2.28?%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,壓縮開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?829.45?萬(wàn)元,主要用于以下方面:

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)829.45萬(wàn)元,占100%。主要是用于應(yīng)急管理事務(wù)的行政運(yùn)行。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為759.95萬(wàn)元,支出決算為829.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:工資福利支出527.95萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出137.59萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.87萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0?萬(wàn)元,支出決算為?0?萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的?0?%,支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:無(wú)年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707.41萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)?569.82萬(wàn)元,主要包括:基本工資165.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼222.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.79萬(wàn)元、住房公積金49.58萬(wàn)元、其他工資福利支出4.33萬(wàn)元、撫恤金38.84萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.04萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)?137.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)9.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.37萬(wàn)元、電費(fèi)2.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.89萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.87萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元、福利費(fèi)9.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40.42萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為9.87萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.13萬(wàn)元,同比下降1.3%原因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,比上年數(shù)增加1.23萬(wàn)元,同比增加14.2%原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝?/span>職能增加,業(yè)務(wù)繁重,責(zé)任巨大,上級(jí)巡查檢查增多,導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增多。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi),比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,保有量0輛,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車,比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車,

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車,比上年數(shù)增加0萬(wàn)元,同比增加0%原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車;

公務(wù)接待費(fèi)9.87萬(wàn)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待170批次908人次,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.13萬(wàn)元,原同比下降1.3%因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求,比上年數(shù)增加1.23萬(wàn)元,同比增加14.2%原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝?/span>職能增加,業(yè)務(wù)繁重,責(zé)任巨大,上級(jí)巡查檢查增多,導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增多。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 137.59萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加90.55?萬(wàn)元,增長(zhǎng)198.84%。與上年數(shù)增加67.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.8%。主要原因是:培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局?2022年度政府采購(gòu)支出總額 0?萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022 12 月 31 日,廣水市應(yīng)急管理局共有車輛 0輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,廣水市應(yīng)急管理局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目6個(gè),資金85.6萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.14%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,1.項(xiàng)目設(shè)置目的明確;2.長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理,長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的,年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo);3.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行;4.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理;5.項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配,實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目,精準(zhǔn)實(shí)施,達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo),效果良好。

2022年度廣水市應(yīng)急管理局部門整體部門自評(píng)表.pdf

2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

防汛、應(yīng)急、防災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是減少了各鎮(zhèn)辦防洪度汛的負(fù)擔(dān),有利社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展;二是防汛抗旱事故發(fā)生率降低,減少人員、財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是應(yīng)急救災(zāi)工作統(tǒng)籌規(guī)劃性還不夠;二是應(yīng)急救災(zāi)工作還不能做到完全及時(shí)有效主要是因?yàn)楦鞣N應(yīng)急人員培訓(xùn)還不到位。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)災(zāi)害信息員的培訓(xùn)。

安全生產(chǎn)“兩化”和打非治違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為24.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是減少安全生產(chǎn)事故、提高企業(yè)效益;二是組織企業(yè)人員培訓(xùn)和應(yīng)急演練。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是未能完全杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,主要是因?yàn)槠髽I(yè)人員安全意識(shí)不夠;二是企業(yè)內(nèi)的違法事件始終存在,主要是因?yàn)檫€抱有僥幸心理。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練;二是鞏固專項(xiàng)治理成果,引導(dǎo)企業(yè)向安全轉(zhuǎn)型。

森林防火工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是及時(shí)有效的撲滅火災(zāi),減少人員傷;二是保護(hù)森林可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是火災(zāi)損失還未降到最低,主要是因?yàn)榛馂?zāi)的不可控性太大;二是未能完全保護(hù)森林,主要是因?yàn)橥话l(fā)性的火災(zāi)。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,包保到人;二是進(jìn)一步加大防火宣傳,防火巡邏。

應(yīng)急物資管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是嚴(yán)格流程管理,節(jié)約成本;二是保質(zhì)保量,滿足救災(zāi)需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對(duì)應(yīng)急物資的日常維護(hù)和了解不足,主要原因是倉(cāng)庫(kù)管理人員專業(yè)性欠缺。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。

專家查隱患工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是對(duì)全市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、礦山企業(yè)進(jìn)行隱患排查;二是減少事故,有利社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是企業(yè)安全隱患未能完全去除,主要是因?yàn)槠髽I(yè)人員安全意識(shí)不夠;二是企業(yè)規(guī)范性作業(yè)不夠持久保持,主要是因?yàn)槿菀子行傅∷枷搿O乱徊礁倪M(jìn)措施:一是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的隱患的排查,減少事故的產(chǎn)生;二是鞏固專項(xiàng)治理成果,引導(dǎo)企業(yè)向安全轉(zhuǎn)型。

應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是提高社會(huì)群眾應(yīng)急避險(xiǎn)、防震減災(zāi)、消防隱患意識(shí)在,降低突發(fā)事件危害;二是監(jiān)管企業(yè)效益持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是應(yīng)急預(yù)案并未完全覆蓋危急情形,主要原因是對(duì)本市各類災(zāi)害了解不夠;二是演練的涉及面并不足夠,主要原因是各類業(yè)務(wù)繁多,工作人員精力不足。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)對(duì)本市各類災(zāi)害學(xué)習(xí)、了解;二是每年演練改變演練類型,進(jìn)行多種類、全方位演練。

廣水市應(yīng)急管理局2022年度項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確、目標(biāo)科學(xué)明確,實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行,指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理,項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)績(jī)效項(xiàng)目專人管理,實(shí)現(xiàn)績(jī)效設(shè)定目標(biāo)。


十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

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第四部分:名詞解釋

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一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。


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