廣水市太平人民政府2022年部門決算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-10-31
  • 信息來源:廣水市太平鎮(zhèn)
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廣水市太平人民政府2022年部門決算信息公開

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    第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分? 2022部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分? 2022年部門決算情況說明

    ?一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

  一、主要職能

  (1)、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2)、制動并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(3)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(4)、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。?

  二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),從決算單位構(gòu)成看,由實(shí)行獨(dú)立核算的太平鎮(zhèn)人民政府本級部門決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2022年內(nèi)設(shè)林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室5個(gè)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有編制32名,實(shí)有32人,其中:在編在職32名,借調(diào)人員0名,行政編23名,事業(yè)編9名,工勤編0名。

第二部分:2022部門決算公開表

太平鎮(zhèn)人民政府.2022決算公開表.pdf


第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為??1268.64?萬元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加?219.7 ?萬元,增長?20.94?%,主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)??1268.64??萬元,與2021年度相比,收入合計(jì)增加??219.7?萬元,增長??20.94?%。其中:財(cái)政撥款收入?1268.64???萬元,占本年收入?100 %;上級補(bǔ)助收入??0 萬元,占本年收入?0 %;事業(yè)收入??0 萬元,占本年收入0???%;經(jīng)營收入??0 萬元,占本年收入??0 %;附屬單位上繳收入??0 ?萬元,占本年收入?0 ?%;其他收入??0 萬元,占本年收入?0 ?%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)??1268.64????萬元,與2021年度相比,支出合計(jì)增加?219.7??萬元,增長??20.94???%。其中:基本支出??736.88??萬元,占本年支出???58.08?%;項(xiàng)目支出??531.76?萬元,占本年支出??41.92??%;上繳上級支出??0??萬元,占本年支出???0?%;經(jīng)營支出???0?萬元,占本年支出??0?%;對附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬元,占本年支出??0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?1268.64?萬元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加?219.7?萬元,增長??20.94??%。主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??1268.64???萬元,比2021年度決算數(shù)增加??219.7?萬元。增加主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是本年無政府性基金收入支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 萬元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是本年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1268.64?萬元,占本年支出合計(jì)的???100?%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?219.7?萬元,增長?20.94?%。主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1268.64?萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出??736.88??萬元,占總支出?58.08??%。主要是用于人員工資薪金及基本運(yùn)轉(zhuǎn)類,轉(zhuǎn)運(yùn)類有,辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、維穩(wěn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.特定目標(biāo)項(xiàng)目類支出531.76萬元,占總支出?40.26 %。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房屋修繕類項(xiàng)目。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為??1235.63??萬元,支出決算為?1268.64?萬元,完成年初預(yù)算的??97.39??%。其中:人員經(jīng)費(fèi)類年初預(yù)算501.98萬元,支出決算為?574.36 萬元,完成年初預(yù)算的?114.4 ?%。公用經(jīng)費(fèi)類年初預(yù)算87.63萬元,支出決算為?162.52 萬元,完成年初預(yù)算的?185.46 %。項(xiàng)目類年初預(yù)算646萬元,支出決算為?531.76 萬元,完成年初預(yù)算的?82.31%。

1.?一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為?87.36???元,支出決算為??162.52??萬元,完成年初預(yù)算的??185.46??%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因:是年初預(yù)算科目比較細(xì)化,年底做決算時(shí)未細(xì)化,有部分支出列入行政運(yùn)行科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??736.88??萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)??574.36??萬元,主要包括:基本工資139.07萬元,津貼補(bǔ)貼55.28萬元、獎勵性工資98.68萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)34.5萬元、績效工資55.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.36萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.8萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.79萬元、住房公積金40.42萬元、、其他工資福利支出5.08萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.74萬元。

公用經(jīng)費(fèi)??162.52??萬元,主要包括:辦公費(fèi)20.21萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)1.38萬元、電費(fèi)13.46萬元、郵電費(fèi)4.9萬元、差旅費(fèi)7.06萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.4萬元、會議費(fèi)2.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.33萬元、勞務(wù)費(fèi)36.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.42萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.76萬元、其他交通費(fèi)用7.68萬元、其他商品和服務(wù)支出15.38萬元、維穩(wěn)費(fèi)4.74萬元,其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2022年本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2022年本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

?廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為24.09萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.09萬元,同比增加9.5%,原因?yàn)椋汗珓?wù)車?yán)匣S修費(fèi)用增加,比上年數(shù)減少2.84萬元,同比下降10.55%,原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

?????其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,同比增加0%,原因?yàn)椋罕締挝槐灸隂]有因公出國(境)人員,,比上年數(shù)增加0萬元,同比增加0%,原因?yàn)椋罕締挝槐灸隂]有因公出國(境)人員;

????公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量0輛,公務(wù)用車購置0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,同比增加0%,原因?yàn)椋罕締挝槐灸隂]有新增公務(wù)用車,比上年數(shù)增加0萬元,同比增加0%,原因?yàn)椋罕締挝槐灸隂]有新增公務(wù)用車,

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.76萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.76萬元,同比增加17.6%,原因?yàn)椋汗珓?wù)車?yán)匣S修費(fèi)用增加。比上年數(shù)增加2.9萬元,同比增加32.95%,原因?yàn)椋汗珓?wù)車?yán)匣S修費(fèi)用增加;

????公務(wù)接待費(fèi)12.33萬元,國內(nèi)公務(wù)接待326批次1956人次,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.31萬元,原同比下降2.67%,因?yàn)椋簢?yán)格控制接待范圍標(biāo)準(zhǔn),壓縮公務(wù)接待費(fèi),比上年數(shù)減少5.8萬元,同比下降32%,原因?yàn)椋簢?yán)格控制接待范圍標(biāo)準(zhǔn),壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

?????廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.52萬元: 辦公費(fèi)20.21萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)1.38萬元、電費(fèi)13.46萬元、郵電費(fèi)4.9萬元、差旅費(fèi)7.06萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.4萬元、會議費(fèi)2.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.33萬元、勞務(wù)費(fèi)36.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.42萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.76萬元、其他交通費(fèi)用7.68萬元、其他商品和服務(wù)支出15.38萬元、維穩(wěn)費(fèi)4.74萬元,其他資本性支出。

?????比年初預(yù)算數(shù)增加74.89萬元,增長85.46%。與上年數(shù)增加30.24萬元,增長22.8%。主要原因是:1、辦公設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加,2、兩輛公務(wù)用車?yán)匣S修費(fèi)用增加,3、為了社會和諧穩(wěn)定加大宣傳投入的費(fèi)用增加等。

?十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府?2022年度政府采購支出總額 2?萬元,其中:政府采購貨物支出 2萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2萬元,占政府采購支出總額的 100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022 12 月 31 日,廣水市太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2?輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛,其他用車主要是無;單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,廣水市太平鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目9個(gè),資金531.76萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。分別是:國防支出8萬元,鎮(zhèn)防洪排澇工程支出250萬元,衛(wèi)生健康支出20.87萬元,農(nóng)林水支出54.99萬元,節(jié)能環(huán)保支出67.9萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49萬元,設(shè)備購置支出2萬元,鄉(xiāng)村振興支出65萬元,平安建設(shè)支出14萬元,從評價(jià)情況來看,能夠在預(yù)算時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)項(xiàng)目,并達(dá)到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,至部門決算公開時(shí)根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo),在招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境政治方面,強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用,提高了資金使用效率,部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。


2022年整體績效目標(biāo)自評表.pdf

2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1、平安建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14萬元,執(zhí)行數(shù)為14萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:政務(wù)宣傳制作標(biāo)語橫幅及檔案室達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)支出,加強(qiáng)黨建工作。發(fā)現(xiàn)的問題,精神文明建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng),理論學(xué)習(xí)有待加強(qiáng),下一步措施,根據(jù)年度工作任務(wù)科學(xué)編制預(yù)算績效目標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)工作目標(biāo)與計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,通過扎實(shí)開展理論學(xué)習(xí)活動來提高思想認(rèn)識。

平安建設(shè).pdf

2、衛(wèi)生健康項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.87萬元,執(zhí)行數(shù)為20.87萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:鎮(zhèn)衛(wèi)生部門日常活動合理經(jīng)費(fèi)支出得到有效保障,保障鎮(zhèn)衛(wèi)生部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題:因人員有限,疾病防治宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施,加大宣傳力度,規(guī)范慢性病管理,提高居民生活質(zhì)量。

衛(wèi)生健康支出.pdf

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3、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.9萬元,執(zhí)行數(shù)為67.9萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全鎮(zhèn)垃圾及時(shí)清掃、清運(yùn)、環(huán)保環(huán)衛(wèi)工作有效進(jìn)展,提升全鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題:編制預(yù)算不夠嚴(yán)謹(jǐn),沒有精準(zhǔn)表述內(nèi)容,下一步改進(jìn)措施,加大學(xué)習(xí)力度,把預(yù)算編制結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)學(xué)懂、學(xué)透。

節(jié)能環(huán)保.pdf

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4、鎮(zhèn)防洪排澇項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬元,執(zhí)行數(shù)為250萬元,完成預(yù)算31.25%。主要產(chǎn)出和效益:改善全鎮(zhèn)排水系統(tǒng),使全鎮(zhèn)污水得以整治,防洪得到引流,免于洪澇。另外打造三個(gè)文化廣場,提升居民休閑娛樂場所,提高居民生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題:鎮(zhèn)防洪排澇工程是一項(xiàng)涉及拆遷、各項(xiàng)建設(shè)、綠化等全面工程,編制預(yù)算時(shí)不能到細(xì)枝末葉,導(dǎo)致資金使用比較籠統(tǒng),下一步改進(jìn)措施:盡量了解工程的詳細(xì)流程及工作量,讓每一筆資金支出都清清楚楚。

防洪排澇.pdf

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5、農(nóng)林水項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.99萬元,執(zhí)行數(shù)為54.99萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全鎮(zhèn)森林防火宣傳、檢查,控制森林火災(zāi)。加強(qiáng)塘、堰溝渠整修整治,確保防洪蓄水能力增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問題:對森林防火宣傳不到位,尤其冬季時(shí)有火災(zāi)發(fā)生。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)宣傳教育,劃片劃區(qū),責(zé)任到人,讓人人知曉,保護(hù)自然、利用自然,建設(shè)安全和諧家園。

農(nóng)林水支出.pdf

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6、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為188萬元,執(zhí)行數(shù)為65萬元,完成預(yù)算34.57%。主要產(chǎn)出和效益:全面落實(shí)湖北省土地整治規(guī)劃,增加耕地有效使用面積,提高耕地質(zhì)量,改善生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題:項(xiàng)目進(jìn)展滯后,資金撥付不到位,下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)項(xiàng)目推進(jìn),堅(jiān)持因地制宜,整合可利用耕地,提高糧食生產(chǎn)能力。

鄉(xiāng)村振興(土地增減掛鉤).pdf

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7、應(yīng)急防治與管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬元,執(zhí)行數(shù)為49萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:加強(qiáng)應(yīng)急物資儲備和管理,加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn),降低災(zāi)害帶來的損失。發(fā)現(xiàn)的問題:疫情常態(tài)化,防疫工作壓力大,下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)應(yīng)急物資精準(zhǔn)化,加強(qiáng)對群眾的心理疏導(dǎo)。

應(yīng)急防治及管理.pdf

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8、設(shè)備購置項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算1.43%。主要產(chǎn)出和效益:確保辦公設(shè)備按需要配置,提高了辦公效益。發(fā)現(xiàn)問題:編制政府采購不夠準(zhǔn)確,不能準(zhǔn)確判斷需求量,下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化績效管理工作結(jié)合實(shí)際情況,合理預(yù)測,加強(qiáng)預(yù)算的精準(zhǔn)度。

設(shè)備購置.pdf


9、國防運(yùn)動項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:宣傳兵役證集、民兵培訓(xùn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題:兵役政策宣傳不到位,下一步改進(jìn)措施:加大政治宣傳,提高群眾對兵役責(zé)任的認(rèn)識度。

國防運(yùn)動.pdf

3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。平鎮(zhèn)政府在2022年度整體績效評價(jià)92分,9個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)均在90分以上,根據(jù)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用有關(guān)要求,太平鎮(zhèn)政府在2022年落實(shí)年初確定的財(cái)政收支相關(guān)責(zé)任,認(rèn)真搞好預(yù)算收支的執(zhí)行及分析,做好全面預(yù)算管理工資,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃化|規(guī)模化管理,加強(qiáng)對日常財(cái)務(wù)工作的管理及內(nèi)容安全的管理,推進(jìn)部門預(yù)算編制改革,進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制內(nèi)容,應(yīng)用預(yù)算編制軟件,提高預(yù)算編制效率。

在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和對績效業(yè)務(wù)知識不熟練,項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。 ???

組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)績效管理,通過和各科室相互配合后,順利完成績效編制、監(jiān)督、審核工作。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分:名詞解釋

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一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  績效評價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法,對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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