廣水市駱店財(cái)政所2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-04
  • 信息來源:廣水市駱店財(cái)政所
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店財(cái)政所主要職責(zé)如下:

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還,指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市駱店財(cái)政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別為:辦公室、預(yù)算、專戶、財(cái)務(wù)、檔案、商貿(mào)、票證。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市駱店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市駱店財(cái)政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市駱店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員21人。

(1)核定編制15名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制15名。

(2)實(shí)有人員21人,其中:在職在編15人;離休0人;退休6人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市駱店財(cái)政所2023年度部門預(yù)算.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駱店財(cái)政所2023年收入總預(yù)算287.48萬元,其中:本年收入284.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.79萬元,較上年預(yù)算安排增加24.63萬元,同比增加9.37%,主要原因是:主要原因是惠農(nóng)項(xiàng)目增加以及人員調(diào)資所需資金。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款199.69萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入85萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.79萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市駱店財(cái)政所2023年支出總預(yù)算287.48萬元,較上年預(yù)算安排支出增加24.63萬元,同比增加9.37%,主要原因是:主要原因是惠農(nóng)項(xiàng)目增加以及人員調(diào)資所需資金。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出284.69萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2.79萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出202.48萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出85萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出223.15萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出33.35萬元;衛(wèi)生健康支出8.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出12.92萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出199.24萬元;商品和服務(wù)支出68.39萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.85萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出219.09萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出58.39萬元;特定目標(biāo)類支出10萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駱店財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算202.48萬元,較上年增加14.14萬元,同比增加7.51%,主要原因是:主要原因是新增1名招錄事業(yè)編制人員。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款199.69萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款2.79萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市駱店財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算202.48萬元,較上年減少8.08萬元,同比減少3.84%,主要原因是:主要原因是上年度財(cái)政所內(nèi)部維修財(cái)政撥款支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出138.15萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出33.35萬元;衛(wèi)生健康支出8.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出12.92萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出202.48萬元,較上年減少8.08萬元,同比減少3.84%,主要原因是:主要原因是上年度財(cái)政所內(nèi)部維修財(cái)政撥款支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出199.69萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)182.1萬元,公用經(jīng)費(fèi)7.59萬元,項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.79萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2.79萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出138.15萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出33.35萬元;衛(wèi)生健康支出8.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出12.92萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出192.48萬元,較上年增加23.07萬元,同比增加13.62%,主要原因是:主要原因是本年度績效激勵(lì)工資及增資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)184.89萬元。其中:工資福利支出179.13萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.76萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)7.59萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬元,較上年減少1.5萬元,同比減少27.27%,主要原因是:響應(yīng)號召,減少三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:因無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,較上年減少0.5萬元,同比減少50%,主要原因是:響應(yīng)號召,減少三公經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)3萬元,較上年減少1萬元,同比減少25%,主要原因是:響應(yīng)號召,減少三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市駱店財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.39萬元,較上年增加3.28萬元,同比增加14.19%,主要原因是:因本年度事務(wù)增加以及服務(wù)大廳費(fèi)用支出增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.59萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.59萬元。其中:辦公費(fèi)2.5萬元;印刷費(fèi)0.5萬元;水費(fèi)0.2萬元;電費(fèi)2萬元;郵電費(fèi)0.8萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0.5萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0.09萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)4萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用3萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年政府采購總預(yù)算0萬元,較上年減少10.7萬元,同比減少100%,主要原因是:因本年度無此預(yù)算。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因本年度無此預(yù)算;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年減少10.7萬元,同比減少100%,主要原因是:因本年度無此預(yù)算。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算0萬元,較上年減少10.7萬元,同比減少100%,主要原因是:因本年度無此預(yù)算;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因本年度無此預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:因本年度無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駱店財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為301.83萬元,較上年增加15.85萬元,同比增加5.51%,主要原因是:主要原因是購買辦公設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)31.88萬元,較上年增加22.5萬元,同比增長241.9%,主要原因是:2022年度績效工資沒有落實(shí)兌付,相應(yīng)資金增加 ;固定資產(chǎn)271.55萬元,較上年增加0.97萬元,同比增長0.36%,主要原因是:因辦公需要更換了辦公家具用具。

其中固定資產(chǎn):房屋1345.71平方米,價(jià)值210.26萬元;土地1320平方米,價(jià)值0.2萬元;車輛1輛,價(jià)值14.7萬元;辦公家具價(jià)值15.14萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值31.25萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府采購預(yù)算,以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

???本部門整體績效目標(biāo)是:年度目標(biāo)為. 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)政策理論,扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作;2、著力培植財(cái)源,積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫,確保全年稅收任務(wù)完成;3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳,確保惠農(nóng)資金發(fā)放

年度目標(biāo)1:認(rèn)真學(xué)習(xí)政策理論,扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作;,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):深入開展黨建學(xué)習(xí)和財(cái)政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥24次,購買學(xué)習(xí)資料5000元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本部門年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):提高干部隊(duì)伍素質(zhì),提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過組織并開展集中學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期效果。.

滿意度指標(biāo):單位這個(gè)服務(wù)對象滿意率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門服務(wù)本能。

年度目標(biāo)2:積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫,確保全年稅收計(jì)劃任務(wù)完成;具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):培植財(cái)源組織稅收1300萬元,完成率100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府稅收規(guī)劃計(jì)劃

效益指標(biāo):為財(cái)政收入增加,保障政府正常運(yùn)行,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿意度指標(biāo):服務(wù)企業(yè)對象滿意率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè)年初工作計(jì)劃

年度目標(biāo)3:強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳,確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位; 具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):惠農(nóng)政策宣傳入戶8556戶,依據(jù)宣傳惠農(nóng)政策的要求和工作計(jì)劃

效益指標(biāo):農(nóng)戶政策知曉率達(dá)100%,依據(jù)年初制定工作規(guī)劃

滿意度指標(biāo):受益群眾滿意率達(dá)98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是落實(shí)惠農(nóng)政策和年初工作計(jì)劃

廣水市駱店財(cái)政所2023年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位,做好農(nóng)戶信息更改,確保資金發(fā)放準(zhǔn)確工作等。2023年預(yù)算安排10萬元,資金來源為財(cái)政撥款5萬元,本單位其他收入5萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積,確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位,做好農(nóng)戶信息更改,確保資金發(fā)放準(zhǔn)確工作等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:詳見績效指標(biāo)表PDF表

??廣水市駱店財(cái)政所2023年項(xiàng)目績效(惠農(nóng)惠民).pdf

(二)基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:"以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。制定各項(xiàng)管理制度,確保財(cái)政所黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo),檔案管理達(dá)到省級驗(yàn)收。2023年預(yù)算安排10萬元,資金來源為財(cái)政撥款收入5萬元,本單位其他收入5萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:"以黨建為引領(lǐng),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。制定各項(xiàng)管理制度,確保財(cái)政所黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo),檔案管理達(dá)到省級驗(yàn)收。

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(三)基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)政監(jiān)督管理能力,確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行,有效使用,提高財(cái)政資金使用績效。2023年預(yù)算安排10萬元,資金來源為本單位其他收入。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,做好財(cái)政資金監(jiān)管,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率,提高財(cái)政資金使用績效

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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