目?? 錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構(gòu)成
第二部分? 2021部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
??? 3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務(wù)預算表
12、新增資產(chǎn)配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分? 2021年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
3、一般公共預算財政撥款支出情況說明
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
5、政府性基金預算撥款情況說明
6、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 單位概況
一、主要職能
廣水市委巡察辦主要負責:
1.傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導小組的決策部署,向市委巡察工作領(lǐng)導小組報告工作情況;
2.向上級巡視巡察機構(gòu)報告工作情況,報送有關(guān)重要材料;
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作;
4.承擔政策研究、制度建設(shè)等工作;
5.對市委和市委巡察工作領(lǐng)導小組決定的事項進行督辦;
6.督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實;
7.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理;
8.辦理市委巡察工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
廣水市委巡察辦從預算單位構(gòu)成看,廣水市委巡察辦預算包括:廣水市委巡察辦本級預算。
廣水市委巡察辦機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明:2021年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名,實有13人,其中:在編在職13名。
第二部分??2021部門預算表?
??????廣水市巡察辦2021年部門預算表.pdf
第三部分 ?2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年收支預算總體情況說明
廣水市委巡察辦2021年收入總預算526119元,其中:本年收入493500元,包括一般公共預算撥款0元,上年財政撥款結(jié)合(轉(zhuǎn))32619元。支出總預算526119元,包括:一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元,巡察專項支出526119元。2021年財政撥款較上年減少27986元,減少主要原因是壓縮支出。
本年收入包括:財政撥款預算收入(含政府性基金財政撥款)493500元,占93%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32169元,占0.7%。
本年支出包括:基本支出526119元,占100%;行政支出0元,占0%;事業(yè)支出0元,占0%;經(jīng)營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
二、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年財政撥款收支預算總體情況說明
廣水市委巡察辦2021年財政撥款收支預算493500元,其中:本年收入493500元,上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))32619元。支出預算526119元。2021年財政撥款較上年減少27986元,減少主要原因是壓縮支出。
三、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年一般公共預算支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市委巡察辦2021年一般公共預算撥款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)0元持平。
人員經(jīng)費0元,主要包括:基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。主要原因是巡察辦人員經(jīng)費由市紀委監(jiān)委發(fā)放,故無人員紀費支出。
公用經(jīng)費0元,主要包括:辦公費0元、印刷費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、差旅費0元、會議費0元、培訓費0元、公務(wù)接待費0元、其他交通費用0元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市委巡察辦2021年1個項目支出預算。
廣水市委巡察辦2021年一般公共預算撥款項目支出526119元,其中:本年收入安排支出493500元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出32619元。具體項目及預算支出如下:
1、巡察專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出526119元。主要包括:巡察辦公費50000元、巡察印刷費50000元、水費10000元、電費20000元、郵電費20000元、巡察差旅費266100元、會議費10000元、培訓費10000元、公務(wù)接待費70000元、其他交通費用20000元。
四、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
廣水市委巡察辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為70000元,其中:因公出國(境)費0元,公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費0元,公務(wù)接待費70000元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少2000元,其中:公務(wù)接待費減少2000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定要求減少“三公”支出。
五、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年政府性基金預算撥款情況說明
廣水市委巡察辦2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年,廣水市委巡察辦本級及所屬1個行政單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算7500元,比2020年預算增加7500元,增長100%(2020年未編制機關(guān)運行費)。
(二)政府采購支出情況
2021年,廣水市委巡察辦無政府采購預算。以空表列示
(三)預算績效情況。
?1.廣水市委巡察辦2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf
?2.廣水市委巡察辦2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf
2021年廣水市委巡察辦預算支出全部納入績效管理,設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個,具體為:巡察專項業(yè)務(wù)。
其中重點項目1個,具體為:巡察專項業(yè)務(wù)。
(四)
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務(wù)收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn),原因為:本單位隸屬于市委口統(tǒng)一管理人員和資產(chǎn),本單位是新成立的單位,未在國有資產(chǎn)局開戶,所以未有國有資產(chǎn)。以空表列示。
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第四部分??名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????廣水市委巡察辦
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